如果您需要增加參保人員信息,可以按照以下步驟進(jìn)行操作: 登錄社保系統(tǒng):使用單位社保編號(hào)和密碼登錄社保系統(tǒng)。 進(jìn)入?yún)⒈H藛T管理頁面:在首頁選擇“在職增員(中臺(tái))”選項(xiàng),然后選擇“增加一行”以錄入?yún)⒈H藛T信息。 錄入人員信息:在表格中錄入?yún)⒈H藛T的姓名、身份證號(hào)碼、性別、出生年月、參加工作時(shí)間、繳費(fèi)基數(shù)等信息。確保填寫信息的準(zhǔn)確性,并注意核對身份證號(hào)碼是否正確。
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。1.單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?2.個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要先詢問所有股東他們有沒有在別的單位交個(gè)稅?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
新公司關(guān)于個(gè)稅申報(bào),現(xiàn)在也沒有員工,如何零申報(bào)?如果添加人員信息是法人,法人是股東且擔(dān)任執(zhí)行董事及經(jīng)理,法人在本公司不發(fā)放工資的前提下就只申報(bào)個(gè)稅不需要辦理社保申報(bào)嗎?如果是添加另外的人員就必須個(gè)稅和社保都要申報(bào)了對嗎?
老師您好,剛剛追問不了。我的情況是扣繳端已經(jīng)刪除員工近1年的收入信息了,個(gè)人所得稅App也已經(jīng)更新我刪除后的信息了,目前個(gè)人所得稅App不顯示員工有收入。但是自然人電子稅務(wù)局仍然顯示修改刪除之前的申報(bào)信息,因?yàn)閱T工要辦一個(gè)業(yè)務(wù),需要自然人電子稅務(wù)局沒有申報(bào)收入信息,這邊自然人電子稅務(wù)局還顯示之前的收入。我也去稅務(wù)局了,稅務(wù)局也表示手機(jī)端和網(wǎng)頁端是否同步他們管不了,自然人電子稅務(wù)局400電話我也打了,他們也說沒辦法。現(xiàn)在已經(jīng)過去12天了,我不知道怎么操作才能讓網(wǎng)頁版自然人電子稅務(wù)局和手機(jī)App申報(bào)信息同步。稅務(wù)局系統(tǒng)查我們單位,也是沒有這個(gè)員工申報(bào)信息了。
社保局經(jīng)常發(fā)這條信息,公司沒有要買社保的人,可以不用管嗎 【廣東稅務(wù)】尊敬的納稅人佛山市欣鐿不銹鋼有限公司:貴單位已做社保登記,但尚未有關(guān)聯(lián)的社保信息,請盡快為員工辦理參保手續(xù),如有咨詢,請致電28333619、28333637、28333604(樂從稅務(wù)分局)
遼寧的單位,已經(jīng)辦理完社保的相關(guān)手續(xù)了,現(xiàn)在需要增加員工信息,不知道如何錄入?yún)⒈H藛T信息
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎