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建筑行業(yè)一般納稅人,收到一張進項發(fā)票,但是這個月不抵扣不認(rèn)證,應(yīng)該怎么做分錄

2024-01-05 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-05 11:57

計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅

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快賬用戶6261 追問 2024-01-05 11:58

但是我做待認(rèn)證,以前已經(jīng)認(rèn)證了的進項也變成待認(rèn)證了

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齊紅老師 解答 2024-01-05 12:00

認(rèn)證了轉(zhuǎn)進項 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項

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快賬用戶6261 追問 2024-01-05 12:02

你沒搞懂我的問題。 我意思是這個月我做了待認(rèn)證的分錄。 之前已經(jīng)認(rèn)證的進項發(fā)票分錄也變成待認(rèn)證了

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齊紅老師 解答 2024-01-05 12:03

說明你自己搞錯了,不會認(rèn)證的自己就變成待認(rèn)證了,要么就是系統(tǒng)出錯,聯(lián)系你的系統(tǒng)客服

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快賬用戶6261 追問 2024-01-05 13:16

另外一個問題 銷項稅是881.04 進項稅是1509.41 這個應(yīng)該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-01-05 14:24

不用做分錄。 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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快賬用戶6261 追問 2024-01-05 16:39

企業(yè)所得稅需要計提嗎?如果沒有計提報表會出現(xiàn)什么問題

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齊紅老師 解答 2024-01-05 16:42

賬面有利潤就得計提哈

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計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅
2024-01-05
同學(xué)你好,屬于進項稅額的1月份哈。
2024-02-04
借工程施工 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款 借工程施工貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2024-04-17
你好;? ? ?借進項稅貸應(yīng)交稅費- 待認(rèn)證進項稅? ?
2022-02-16
借:原材料等 ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:應(yīng)付賬款
2023-09-05
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