您好,這樣的話,進(jìn)項(xiàng)多了? 1508-880.1=627.9? ?借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅627.9? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出多交增值稅
一般納稅人,建筑公司,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的成本專票,這個月無銷項(xiàng)沒有開發(fā)票,這個分錄的應(yīng)交稅費(fèi)要不要做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,勾選平臺上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
建筑行業(yè)一般納稅人,上學(xué)有留抵稅要不要做分錄? 應(yīng)該怎么做分錄
建筑行業(yè)一般納稅人 上個月應(yīng)交稅費(fèi)880.1 這個月抵扣發(fā)票1508 分錄怎么做
建筑行業(yè)一般納稅人,收到抵扣發(fā)票分錄怎么做
建筑行業(yè)一般納稅人, 7月份有留抵退稅,應(yīng)該怎么做分錄
請問營業(yè)執(zhí)照是分支機(jī)構(gòu)意思是不獨(dú)立核算嗎?需要和總機(jī)構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個,共花了2萬2,然后這個,既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應(yīng)商,老板也沒有告知我這個是干啥用的,如果我做進(jìn)去福利費(fèi)合理嗎
上個月開的專票,對方用不起,也沒支付錢。因?yàn)榭缭搅?,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個月專票的收入,增值稅銷項(xiàng)做負(fù)數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對不對
老師問一下,公司銷戶,之前計(jì)提的法定盈余公積,這個賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,一般納稅人,出售2021年購進(jìn)的固定資可以享受3%減按2%嗎
開“不征稅”發(fā)票,必須是先收到預(yù)付款,才能開“不征稅”發(fā)票嗎?
個體工商戶的稅務(wù)怎么申報
個稅怎么申報的有流程嗎?
627.9不是留抵退稅嗎
嗯對,是留底,所以是未交增值稅的借方