借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 借工程施工 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
生產(chǎn)制造業(yè),購買生產(chǎn)設(shè)備,和原料。進(jìn)項(xiàng)100萬。銷項(xiàng)10萬銷項(xiàng)都是無票收入,按行業(yè)稅率做的銷項(xiàng)稅。認(rèn)證了10萬進(jìn)項(xiàng)。收到發(fā)票都做了借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 。月底認(rèn)證了10萬進(jìn)項(xiàng)還剩90萬進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證怎么做分錄?怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
老師,我是建筑行業(yè)有一家材料公司開了材料發(fā)票,當(dāng)月做了借:工程施工合同成本,待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)100元。第二個(gè)月把進(jìn)項(xiàng)抵扣了100元,但是有3張發(fā)票不能做抵扣,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出30元。這個(gè)抵扣的100和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的該怎么做分錄啊
老師,已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)抵扣材料發(fā)票,由于是簡易計(jì)稅,不能抵扣,這個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,需要交增值稅,這個(gè)分錄怎么做。轉(zhuǎn)出的時(shí)候和交稅的時(shí)候
你好老師,公司買了一輛車,取得了進(jìn)項(xiàng)票,當(dāng)月入賬了,但是進(jìn)項(xiàng)稅是做了待認(rèn)證。我們公司有一般計(jì)稅收入和簡易收入,這樣如果以后抵扣時(shí)的月份只開具了一般計(jì)稅的發(fā)票,那這個(gè)車輛的進(jìn)項(xiàng)稅是不是不用轉(zhuǎn)出,全部抵扣就行了
老師我公司收到兩張專票,暫時(shí)不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?。课铱戳撕芏嗵釂?,說待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認(rèn)證那不就不能抵扣啊,認(rèn)證了那么申報(bào)表自動(dòng)就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了啊,也不存在認(rèn)證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個(gè)科目,就是我暫時(shí)不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進(jìn)項(xiàng)稅額,不知道我的理解是不是正確
一般納稅人,在申報(bào)增值稅時(shí)能不能選擇小微企業(yè)?
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢?
我公司員工為了孩子上學(xué)要停保幾個(gè)月,在另外一個(gè)地方自己交2個(gè)月保險(xiǎn)。這個(gè)對社保以后退休沒影響吧,還有這兩個(gè)月我能給他發(fā)工資么
老師 您好 我想請教一個(gè)問題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯(cuò)了 賬上的金額是對的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤 怎么辦啊
收到裝修工程進(jìn)度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報(bào)表模板嗎?
23年匯算清繳更改必須要去線下嗎?
老師您好,我想問下,比如我們要買一套教具,里面有一千多樣?xùn)|西,總價(jià)就五六千塊錢,這個(gè)開發(fā)票,我可以開*教具一套,單價(jià)5000元,對吧?
您好,看本月虧損了還是盈利,是看凈利潤的數(shù)據(jù)嗎
收購發(fā)票開了,按照日期一筆做正式入賬憑證可以嗎?