一般免稅的收益是放在其他收益科目的哈 按季度的哈
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額45萬元以下免增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,結(jié)轉(zhuǎn)收入以后企業(yè)所得稅申報(bào)表里面營業(yè)收入填營業(yè)外收入和主營業(yè)務(wù)收入之和嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人,本季度收入10萬,資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)納稅額1000,需要這個(gè)季度做營業(yè)外收入?還是等下季度在把應(yīng)交稅費(fèi)1000,計(jì)入營業(yè)外收入里?
請問小規(guī)模納稅人,1%的稅率,季報(bào),確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提了應(yīng)交稅費(fèi),季末時(shí)已確認(rèn)本季度未達(dá)到交稅額度,本季度可免交增值稅,請問轉(zhuǎn)出計(jì)提的稅金成營業(yè)外收入這筆憑證,應(yīng)該做在本季度末,還是下季度初?
問一下,小規(guī)模季度銷售額只有10萬的收入,增值稅1000全免,那所得稅是按100000×0.03=3000作為營業(yè)外收入,還是1000作為營業(yè)外收入繳納所得稅
請問,第四季度小規(guī)模納稅人季度未超30萬,但有10萬的專票,20萬普票,年末時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2000,貸營業(yè)外收入2000,專票的1000稅費(fèi)無需做賬務(wù)處理對吧
開始有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,設(shè)立時(shí)我選的有限公司,到了審核階段了
怎么更正?4-6月負(fù)利潤總額是-14062.47
在報(bào)告期末,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動計(jì)入其他綜合收益,并且在后續(xù)會計(jì)期間不允許轉(zhuǎn)回至損益。,老師,您好,請問下這句話是什么意思?
老師你好!現(xiàn)在公司有部分未預(yù)繳,現(xiàn)在我們補(bǔ)繳,但是開票已開完了,稅額放在帳上,明年再抵扣,或者是拿到項(xiàng)目再抵扣,因?yàn)槎愘M(fèi),是我們有合作方來承擔(dān)稅費(fèi),有什么好方法讓合作方來承擔(dān)我們稅費(fèi),合作方需提供完稅憑證,還有個(gè)原因,就是現(xiàn)在預(yù)繳的放在賬上,有什么風(fēng)險(xiǎn)?稅務(wù)要不要我們退稅?
?現(xiàn)金流量表的累計(jì)數(shù)是不是每月的數(shù)加起來?
在算土地增值稅時(shí),契稅在地價(jià)那里扣,加扣20%或算開發(fā)費(fèi)用的時(shí)候,算契稅嗎?
老師,有限公司的股權(quán)價(jià)值怎么計(jì)算,現(xiàn)在要進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
老師長期股權(quán)投資大于實(shí)收資本半有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
我跟你說下我們公司情況,就是我們和旅游景點(diǎn)合作,然后有個(gè)環(huán)山游60+npc項(xiàng)目60=120元。然后環(huán)山游是60元全進(jìn)旅游景點(diǎn)賬戶,NPC 60的百分之87進(jìn)入我們公戶。但是環(huán)山游的門票和NPC門票的發(fā)票需要我們給游客開,我們經(jīng)理代理服務(wù)-開票務(wù)代理。這樣我們可以找環(huán)山游的門票當(dāng)做我們的主營成本票嗎@董孝斌老師
老師,深圳公司發(fā)布了減資公告,公示期還沒結(jié)束,可以終止嗎,怎么操作呢
老師指的其他收益,是哪個(gè)科目?我這沒有其他收益這個(gè)科目
那就計(jì)入營業(yè)外收入也是可以的哈??
那就是本季度沒有交稅,就直接把資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)1000,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里,本季度(第四季度)做對嗎,而不是來年的這季度
是的呀? 直接做到營業(yè)外收入哈??如果對我服務(wù)滿意的話 可以給我一個(gè)五星好評哦