一般免稅的收益是放在其他收益科目的哈 按季度的哈

老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額45萬元以下免增值稅,應交稅費應交增值稅計入營業(yè)外收入,結轉收入以后企業(yè)所得稅申報表里面營業(yè)收入填營業(yè)外收入和主營業(yè)務收入之和嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人,本季度收入10萬,資產(chǎn)負債表里的應納稅額1000,需要這個季度做營業(yè)外收入?還是等下季度在把應交稅費1000,計入營業(yè)外收入里?
請問小規(guī)模納稅人,1%的稅率,季報,確認收入時計提了應交稅費,季末時已確認本季度未達到交稅額度,本季度可免交增值稅,請問轉出計提的稅金成營業(yè)外收入這筆憑證,應該做在本季度末,還是下季度初?
問一下,小規(guī)模季度銷售額只有10萬的收入,增值稅1000全免,那所得稅是按100000×0.03=3000作為營業(yè)外收入,還是1000作為營業(yè)外收入繳納所得稅
請問,第四季度小規(guī)模納稅人季度未超30萬,但有10萬的專票,20萬普票,年末時,借,應交稅費-應交增值稅2000,貸營業(yè)外收入2000,專票的1000稅費無需做賬務處理對吧
老師,請問,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)門診部,收入是 200 多萬,有些是需要開票的,有些是不需要開票的,請問這 200 多萬都需要繳納增值稅嗎?
該通知由中國人民銀行與國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布(2024年第3號令),核心要求是:2024年11月1日前已完成工商注冊的企業(yè)主體,須在2025年11月1日前完成受益所有人信息備案。所謂受益所有人,是指最終擁有或實際控制企業(yè)的自然人,此舉旨在提升市場主體透明度。未按時備案的企業(yè)將依據(jù)《公司登記管理條例》等法規(guī)處理,可能面臨責令改正、罰款等措施。當前距截止日僅剩數(shù)日,請相關企業(yè)盡快通過"受益所有人信息備案系統(tǒng)"提交材料。這個要在哪里備案?
結轉成本跟毛利率有什么關系?
請問老師。社保給的生育津貼不通過應付職工薪酬核算對吧。
出口企業(yè),特別是比較關注退稅的問題:里面招聘內容寫到采購費用歸口問題,這個為啥要提到這些,采購涉及就是運費,運費的增值稅能退?
老師,請問金蝶云星辰為什么在領料單上不顯示單位成本的金額
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務申報的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務局就會提醒,那要更正按平臺的數(shù)據(jù)來申報嗎,如果全部合規(guī),那稅務成本會大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?
老師,如果個人給一個公司提供技術服務指導,按規(guī)定給10萬服務費,這個怎么做成本,老板不想走工資入成本,需要他個人開發(fā)票嗎
一般納稅人,發(fā)現(xiàn)21年將買車的保險計入了固定資產(chǎn),并且21到24年每年多計提了折舊2000元,需要21年-24年每年所得稅調增2000元,那調整多提折舊的會計分錄應該沒年進行調整還是可以在24年的會計憑證上一筆調整完這4年多計提的折舊?21年計入固定資產(chǎn)的保險應該回21年的賬調整憑證,還是可以在24年的憑證上進行調整?
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務申報的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務局就會提醒,那要更正按平臺的數(shù)據(jù)來申報嗎,如果全部合規(guī),那稅務成本會大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?
老師指的其他收益,是哪個科目?我這沒有其他收益這個科目
那就計入營業(yè)外收入也是可以的哈??
那就是本季度沒有交稅,就直接把資產(chǎn)負債表里的應交稅費1000,轉到營業(yè)外收入里,本季度(第四季度)做對嗎,而不是來年的這季度
是的呀? 直接做到營業(yè)外收入哈??如果對我服務滿意的話 可以給我一個五星好評哦