你好,按照1000來轉(zhuǎn)營業(yè)外收入交所得稅
現(xiàn)在按減百分之一增收增值稅,我小規(guī)模納稅人,一季度沒有30萬的銷售額,那免稅的那部分增值稅要計入營業(yè)外收入,是按百分之三的稅額計營業(yè)外收入還是安百分之一的稅額計營業(yè)外收入(普票上開的是1%開的票)?
小規(guī)模企業(yè)季度銷售不達(dá)30萬的增值稅免稅,是否需要把銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?那樣豈不是要繳納企業(yè)所得稅?
核定征收小規(guī)模企業(yè),普票季度不超三十萬,免征增值稅,因?yàn)槊獾脑鲋刀愑嬋霠I業(yè)外收入,那么申報企業(yè)所得稅的時候是不是按照含稅收入申報。
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額45萬元以下免增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅計入營業(yè)外收入,結(jié)轉(zhuǎn)收入以后企業(yè)所得稅申報表里面營業(yè)收入填營業(yè)外收入和主營業(yè)務(wù)收入之和嗎
老師你好 小規(guī)模季度45萬以內(nèi)減免的增值稅不是要計入營業(yè)外收入并計提所得稅嗎 我2021年沒有入營業(yè)外收入 但是2021匯算清繳還沒報 我該怎么操作一下
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會,
中級財務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項(xiàng)已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時會體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒關(guān)系吧,前公司不能申報個稅吧,這邊看到6月前公司申報了失業(yè)金金額,5月離職
老師,我人在湖南,老板的公司在寧波,個稅申報我怎么添加寧波的企業(yè) 個稅扣繳端提示要具體到寧波,我添加企業(yè)的時候只能到浙江省 這個怎么辦
購買二手車沒有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,再對外出售后后,收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
但是我看電子稅務(wù)局增值稅納稅申報表上面顯示的免稅額是3000,所以不知道該用那個了
電子稅務(wù)局是按3個點(diǎn)來計算免稅額的
你好,你賬上1%來做,你帳上還是按照這個來,只不過是增值稅申報表按3%,他兩個有差異可以忽略
對 我賬上是按1%來做的,但是看申報表是按3%計算的,擔(dān)心有差異申請有問題. 另外如果我這10萬是無票收入,也是按1%來做賬嗎?
按照1%還是按照1%來就可以 就是按照1%來,賬上按照1%,如果你按照3%的話,你能做平嗎?
賬上如果按3%做,我增值稅就按3000來做免稅,作為營業(yè)外收入繳納所得稅,可以做平的
寫一下你的賬務(wù)處理。
借:應(yīng)收賬款:103000;貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(免稅)3000; 季末:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(免稅)3000; 貸:營業(yè)外收入3000
發(fā)票上面的價稅合計是101000 你到時候收到的錢也是101000。
哦,是這樣. 非常感謝,按我那么做的只能開三個點(diǎn)的票了。
就是賬上免稅額和電子稅務(wù)局的免稅額差異是沒有關(guān)系的,是這樣把
是的 沒有關(guān)系的 就是讓他有差異了
另外,那我是不是開3個點(diǎn)的普票也可以?
可以打沒有問題的
這樣,賬也平,稅務(wù)局也平,就是企業(yè)要多交點(diǎn)所得稅了。
是的對的,是這么做的