你好,按照1000來(lái)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入交所得稅

現(xiàn)在按減百分之一增收增值稅,我小規(guī)模納稅人,一季度沒(méi)有30萬(wàn)的銷售額,那免稅的那部分增值稅要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,是按百分之三的稅額計(jì)營(yíng)業(yè)外收入還是安百分之一的稅額計(jì)營(yíng)業(yè)外收入(普票上開(kāi)的是1%開(kāi)的票)?
小規(guī)模企業(yè)季度銷售不達(dá)30萬(wàn)的增值稅免稅,是否需要把銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?那樣豈不是要繳納企業(yè)所得稅?
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額45萬(wàn)元以下免增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,結(jié)轉(zhuǎn)收入以后企業(yè)所得稅申報(bào)表里面營(yíng)業(yè)收入填營(yíng)業(yè)外收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入之和嗎
老師你好 小規(guī)模季度45萬(wàn)以內(nèi)減免的增值稅不是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入并計(jì)提所得稅嗎 我2021年沒(méi)有入營(yíng)業(yè)外收入 但是2021匯算清繳還沒(méi)報(bào) 我該怎么操作一下
老師,小規(guī)模,第一季度開(kāi)票29萬(wàn),免增值稅,這免的增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,是不是營(yíng)業(yè)外收入要繳納企業(yè)所得稅呢?
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


但是我看電子稅務(wù)局增值稅納稅申報(bào)表上面顯示的免稅額是3000,所以不知道該用那個(gè)了
電子稅務(wù)局是按3個(gè)點(diǎn)來(lái)計(jì)算免稅額的
你好,你賬上1%來(lái)做,你帳上還是按照這個(gè)來(lái),只不過(guò)是增值稅申報(bào)表按3%,他兩個(gè)有差異可以忽略
對(duì) 我賬上是按1%來(lái)做的,但是看申報(bào)表是按3%計(jì)算的,擔(dān)心有差異申請(qǐng)有問(wèn)題. 另外如果我這10萬(wàn)是無(wú)票收入,也是按1%來(lái)做賬嗎?
按照1%還是按照1%來(lái)就可以 就是按照1%來(lái),賬上按照1%,如果你按照3%的話,你能做平嗎?
賬上如果按3%做,我增值稅就按3000來(lái)做免稅,作為營(yíng)業(yè)外收入繳納所得稅,可以做平的
寫(xiě)一下你的賬務(wù)處理。
借:應(yīng)收賬款:103000;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(免稅)3000; 季末:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(免稅)3000; 貸:營(yíng)業(yè)外收入3000
發(fā)票上面的價(jià)稅合計(jì)是101000 你到時(shí)候收到的錢(qián)也是101000。
哦,是這樣. 非常感謝,按我那么做的只能開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的票了。
就是賬上免稅額和電子稅務(wù)局的免稅額差異是沒(méi)有關(guān)系的,是這樣把
是的 沒(méi)有關(guān)系的 就是讓他有差異了
另外,那我是不是開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的普票也可以?
可以打沒(méi)有問(wèn)題的
這樣,賬也平,稅務(wù)局也平,就是企業(yè)要多交點(diǎn)所得稅了。
是的對(duì)的,是這么做的