免交增值稅,就不需要計(jì)提附加了,直接紅沖
小規(guī)模公司,當(dāng)季度收入未超30萬,免交增值稅的話,計(jì)提后,需要做應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出的分錄,這個是在什么時間做的?當(dāng)季度季末;還是當(dāng)季度計(jì)提,到下季度才能做分錄轉(zhuǎn)出
老師好,我們是小規(guī)模納稅人企業(yè),每季度做賬,每月收入達(dá)不到15萬,做賬的時候請問需要做計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅分錄?季末再做到營業(yè)外收入還是就不用提
你好,小規(guī)模納稅人第1季度。普票的開票額不足10萬。增值稅減免的時候應(yīng)做會計(jì)分錄。借記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額。貸記營業(yè)外收入。在第1季度季末的時候。我看到還有一筆會計(jì)分錄為結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。小規(guī)模的需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問老師,小規(guī)模納稅人,本季度收入10萬,資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)納稅額1000,需要這個季度做營業(yè)外收入?還是等下季度在把應(yīng)交稅費(fèi)1000,計(jì)入營業(yè)外收入里?
老師,請問小規(guī)模納稅人,第二個季度時的一張發(fā)票確認(rèn)了收入,稅費(fèi)因?yàn)闆]有達(dá)到季度30萬的起征點(diǎn)計(jì)入了營業(yè)外收入。但此筆金額在第四個季度進(jìn)行了全額紅沖,那第四個季度應(yīng)該怎么做賬?
老師 采摘開發(fā)票大類怎么選
老師,我們公司有個長期股權(quán)投資,后面轉(zhuǎn)給別的公司了20萬,收到對方公司打款18萬,投資收益-2萬,這個賬務(wù)處理怎么做呢,企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表要怎么填寫呢
去稅務(wù)局更正個稅申報(bào)表,讓我填寫情況說明,寫了漏申報(bào)姓名,和收入金額,沒有寫社保金額,線下會自動帶社保金額嗎
員工4月請假沒有工資,他個人承擔(dān)的社保公司先墊付,那就是給他零申報(bào)四月的個人所得稅嗎
沒有預(yù)收怎么重分類只有應(yīng)收應(yīng)付
計(jì)提和發(fā)放個稅的分錄怎么寫?
你好兩個人流水帳是怎么清算的,如我?guī)讉€月之內(nèi)轉(zhuǎn)他十萬而他又轉(zhuǎn)我8萬流水帳是多少?
老師您好,開的團(tuán)建費(fèi),火車票,住宿費(fèi)可以抵企業(yè)所得稅嘛
老師有工資怎么,還有社保,住房公積金等,這些怎么算有模板嗎
要是注冊了一個公司,沒有開通稅務(wù)啥的,平常下個文件用公章的話是不是也不行
就是,我要到季末才能知道是否免交
前面在不確定之前,做了計(jì)提
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
也就是說,季末判斷出不需要交稅的話,季末就需要結(jié)轉(zhuǎn)出來對吧 不是要下個季度初再結(jié)轉(zhuǎn)
是的,就是那個意思的