不會(huì) 需要自己填寫(xiě)
前會(huì)計(jì)在20年匯算清繳時(shí)填寫(xiě)的收入金額比季報(bào)時(shí)填寫(xiě)的金額小了,導(dǎo)致出現(xiàn)退企稅的問(wèn)題,稅務(wù)局現(xiàn)在讓自查企稅收入比增值稅申報(bào)時(shí)小的原因,如果告訴稅務(wù)局是因?yàn)樯陥?bào)企稅時(shí)沒(méi)有把無(wú)票收入算進(jìn)去,這個(gè)理由合理嗎?
老師:請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳。A105080資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況納稅調(diào)整明細(xì)表數(shù)據(jù)都已經(jīng)填寫(xiě)。但是相關(guān)賬載金額和稅收金額數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)帶到A10500納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中,申報(bào)失敗,這是哪里出了問(wèn)題嗎
增值稅納稅申報(bào),其中金稅盤(pán)那個(gè)280可以那個(gè)減免的,填寫(xiě)了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,這兩個(gè)表已經(jīng)填了,然后那它那個(gè)主表里不會(huì)帶出來(lái)數(shù)據(jù)嗎?,為什么主表里第23行,應(yīng)納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒(méi)有帶出來(lái)?一般來(lái)說(shuō)系統(tǒng)會(huì)不會(huì)自己帶出來(lái)的?還是要手動(dòng)填寫(xiě)的?
請(qǐng)問(wèn)老師,專(zhuān)管員說(shuō)大數(shù)據(jù)反應(yīng)我家應(yīng)納稅額和已納稅額不符,讓我自查19年至2023年8月31的稅額編制成表,并寫(xiě)情況說(shuō)明,想問(wèn)一下這個(gè)有沒(méi)有模版,或者請(qǐng)老師給說(shuō)說(shuō)應(yīng)該怎么寫(xiě)。請(qǐng)報(bào)表和情況說(shuō)明分別說(shuō)一下。我估計(jì)是我有異地預(yù)繳稅款的原因,這個(gè)金額電子稅務(wù)局沒(méi)有帶過(guò)來(lái)。
老師,要是員工請(qǐng)一個(gè)月的假,沒(méi)有工資,那個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)收入填寫(xiě)0嗎,但是社保正常繳納小,收入填0社保金額填上去申報(bào)就是負(fù)數(shù)了,應(yīng)該怎么操作呀老師
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
那我不是更正有誤啦,少報(bào)了保險(xiǎn)和醫(yī)療
這個(gè)有沒(méi)有關(guān)系
你可以下一個(gè)月給他補(bǔ)上。
啥子意思,我下個(gè)月補(bǔ)上,我是在線下更正的
你好,你下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候本來(lái)應(yīng)該填寫(xiě)100,你上一個(gè)月少給他填寫(xiě)了20,你下個(gè)月填寫(xiě)120不行嗎?