就是把紅沖錯的那筆再補回來是這意思吧?
老師好,請問,公司小規(guī)模季報,某一季度增值稅為負數(shù),因為開了紅沖發(fā)票,正數(shù)稅額<負數(shù)稅額,該季度只開了普票,就算沒有開負紅沖發(fā)票,該季度正數(shù)金額是小于30萬的,免征增值稅。那么請問這個情況下,還需要將該季度的 負數(shù)增值稅額 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎,如果需要,請問分錄是什么呢
老師好,小規(guī)模納稅人建筑公司,21年元月開了一筆15萬的普票,當時會計一季度申報時沒確認收入(他說沒成本不做收入)二三季度都沒做收入?,F(xiàn)在他辭職了,四季度開票有900萬,可本期數(shù)怎么填?要把一季度15萬也一起確認收入?那附表減征額怎么填呢?
我們是小規(guī)模納稅人。2021年第四季度,開票金額沒有超過45萬,增值稅轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,我報企業(yè)所得稅的時候,忘記把這個加進去報稅了,現(xiàn)在去年第四季度的稅已經(jīng)報了,也繳款了,我現(xiàn)在應該怎么做呢?
老師,請問建材個體戶第一季度是定期定額,開了100萬,第二季度變回查賬征收,那么第二到第四季度沒有開過發(fā)票的情況下,第四季度申報個人經(jīng)營所得時,收入還是填累計數(shù)100萬嗎?成本費用期間都是0
我們是小規(guī)模,第四季度開票的時候,由于稅務系統(tǒng)升級,有一張票在稅盤里面開的,但是當時并未上傳成功,然后又在國稅數(shù)字賬戶開具了全額發(fā)票,因為這張票,就導致四季度超過了起征點,四季度需要全額繳納。發(fā)現(xiàn)后又在一月做了相應的紅沖,這樣的話,實務該怎么處理
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
第二季度時,因為季度收入沒達到30萬,不需要繳納增值稅,所以把發(fā)票上的稅額計入了營業(yè)外收入。但到第4個季度時因為發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票填開錯誤,對第二季度已經(jīng)確認過收入的發(fā)票進行了全額紅沖。那么第四季度針對這張紅沖的發(fā)票應該怎么做賬?
紅沖已經(jīng)開的發(fā)票就做啊原來收入的負數(shù)分錄。
是不是也得對 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅 也做負數(shù)分錄?
不影響營業(yè)外收入。這個月紅沖就紅沖這個月的收入就可以了,不影響以前月份的。
沒有這筆分錄沒有的。