同學(xué)你好,要把去年的虧損減去的。

老師,我們是今年新成立的企業(yè),21年還虧損十幾萬(wàn)呢,但匯算清繳時(shí)大概會(huì)調(diào)增一萬(wàn)多,這樣算下來(lái)還是虧損,不用交所得稅吧?那留抵補(bǔ)虧的是不是要減去這一萬(wàn)多?
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,企業(yè)年度匯算清繳時(shí)A10600企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,20年,虧損,21年盈利,但是因?yàn)槭墙ㄖ髽I(yè),企業(yè)所得稅預(yù)繳比較多。所以即使不用20年彌補(bǔ)21年也不用交稅,我這個(gè)表中還需要把20年的數(shù)填進(jìn)去彌補(bǔ)21年的虧損嗎?我怕填進(jìn)去彌補(bǔ)了,稅務(wù)查賬,很麻煩,主要現(xiàn)在疫情,出不去。這個(gè)企業(yè)是我親戚家,離我單位特別遠(yuǎn)。如果不彌補(bǔ)放在前一年度中可以嗎?
老師,您好!我們公司現(xiàn)在還沒(méi)有做所得稅匯算清繳,21年度還有未彌補(bǔ)的虧損,本季度預(yù)繳所得稅的時(shí)候可以減去21年度未彌補(bǔ)的虧損嗎?還有就是還有多少未彌補(bǔ)的虧損可以補(bǔ)的這個(gè)金額怎么去查呢?
老師,我報(bào)年報(bào),企業(yè)所得稅本來(lái)納稅調(diào)整后所得7萬(wàn)多。但是去年是虧損了79000多,我們?cè)诘谒募径鹊臅r(shí)候交過(guò)稅3000多,這會(huì)彌補(bǔ)虧損稅務(wù)局給我退稅,這個(gè)退稅是不是一般不敢要?
老師,我們?nèi)ツ暧形磸浹a(bǔ)的虧損7萬(wàn),按照企業(yè)所得稅稅務(wù)率算還差多少成本,要把去年的虧損減去嗎?如果不減,它會(huì)自動(dòng)補(bǔ)虧,這樣就達(dá)不到稅負(fù)了
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅期末余額應(yīng)該等于留抵?jǐn)?shù)嗎
老師,從資產(chǎn)負(fù)債表如何看出企業(yè)是盈利還是虧損狀態(tài)呢
老師,生產(chǎn)類出口退稅企業(yè)是不是不用考慮增值稅稅負(fù)率這些,每個(gè)月退多少稅就認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)
老師好,一筆報(bào)銷款本影從A賬戶支付,錯(cuò)從B賬戶支付給員工了,需要員工退回B再?gòu)腁支付嗎?
現(xiàn)在的企業(yè)成本核算一般用標(biāo)準(zhǔn)成本法還是實(shí)際成本法核算啊
高新技術(shù)企業(yè)政府補(bǔ)貼提交什么資料呀,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)需要準(zhǔn)備什么學(xué)習(xí)
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是100萬(wàn),銷項(xiàng)稅額13萬(wàn),出口 fob價(jià)是3萬(wàn),當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是11萬(wàn),退稅率是13%,請(qǐng)老師幫我算一下這個(gè)月的稅負(fù)率,該怎么算?
老師,淘寶、拼多多、抖音的商家后臺(tái)的app電腦版在哪里下載?
采購(gòu)墊付購(gòu)買了了3個(gè)測(cè)速儀有普票,有付款截圖,沒(méi)有合同怎么打款給采購(gòu)呀
老師,什么是出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額,哪部分金額要計(jì)入這個(gè)科目

