你好,對的是的,不用減去1萬的。
老師,我們是今年新成立的企業(yè),21年還虧損十幾萬呢,但匯算清繳時大概會調(diào)增一萬多,這樣算下來還是虧損,不用交所得稅吧?那留抵補虧的是不是要減去這一萬多?
我們公司是19年成立的。一直都是虧損21年,我們老板想交一點企業(yè)所得稅,但是之前會計做的那個虧損,虧了兩百萬。我們今年才盈利20萬左右。本來是想交幾萬塊錢的企業(yè)所得稅,但是他沖減了以前年度虧損,企業(yè)所得稅又為零了,這樣子。公司會有問題嗎?會被稽查嗎?會被列為風(fēng)險納稅人嗎?
去年虧損20萬,但是有票的只有十萬,收入四萬多,現(xiàn)在報匯算清繳,沒有發(fā)票的是不是要調(diào)增,然后我在匯算結(jié)束后收到這些發(fā)票,假如我下半年或者明年收到發(fā)票,是不是一樣的能抵扣,可以彌補虧損五年
老師,我報年報,企業(yè)所得稅本來納稅調(diào)整后所得7萬多。但是去年是虧損了79000多,我們在第四季度的時候交過稅3000多,這會彌補虧損稅務(wù)局給我退稅,這個退稅是不是一般不敢要?
老師,問一下,我們公司是一般納稅人,今年虧損200萬,其中一百萬左右是沒有正式發(fā)票的,現(xiàn)在會計事務(wù)所給我們企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增了100萬,現(xiàn)在還虧一百萬,我去年報表報的還得虧損200萬,這個以后對我們公司有什么影響嗎?
老師我們的原材料再來貨時是按噸來的,在用完之后發(fā)現(xiàn)這包裝袋有1.56噸重這時賬上還有庫存,實際就沒有這1.56噸我要怎樣下這筆賬
1、用養(yǎng)殖蚯蚓產(chǎn)生的糞便研發(fā)有機(jī)肥,糞便這部分的研發(fā)成本怎么計算 2、蚯蚓繁殖快,賣出一部分蚯蚓,這部分產(chǎn)生收入的成本怎么計算 3、為實驗有機(jī)肥購買的植物幼苗算研發(fā)費用嗎? 4、幼苗長成產(chǎn)生果實買點的收入計入哪個科目?
請問工資最高達(dá)到多少,是可以不交個人所得稅的呢
老師您好。銀行賬戶凍結(jié)了,怎么繳稅呢。22號是繳納增值稅等的截止日期,超了的話,是不是會很麻煩。
公司承擔(dān)了個人的個稅,那應(yīng)交稅費--個人所得稅的貸方有余額,會有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎
使用權(quán)資產(chǎn)是帶息負(fù)債嗎?
商業(yè)險是怎么購買的????
我們是牙科醫(yī)院,我們有會銷售有些,牙膏啊什么的,收入不好單獨計算,我這個該怎么記賬呢
老師您好!我們物業(yè)公司營改增以后,水電也作為收入成本,那我們年報是不是把水電作為銷售商品收入和成本呢
課程的講義在哪里下載
老師,如果留抵的虧損不用減去這調(diào)增的1萬,那豈不是匯算清繳就沒有意義了嗎?本來調(diào)增的需要交稅,但因為虧損太多,所以調(diào)增也不用交稅
你好,你的彌補虧損明細(xì)表會體現(xiàn)調(diào)增的金額,但是賬上的不用做,賬上的是會計利潤,一個是會計利潤,一個是稅法利潤。
兩個可以不一致,可以有差異。
也就是說不用做賬務(wù)處理,但留抵的虧損會減少?
你好,對的是的,是這么理解的。