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老師,我報年報,企業(yè)所得稅本來納稅調(diào)整后所得7萬多。但是去年是虧損了79000多,我們在第四季度的時候交過稅3000多,這會彌補(bǔ)虧損稅務(wù)局給我退稅,這個退稅是不是一般不敢要?

2023-04-15 18:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-15 18:17

您好,您是不是有經(jīng)驗啊,確實是這樣的啊,我申報過一次退稅,要我提供各種資料,還查我賬了,現(xiàn)在我學(xué)會了,季度我計提費用,年度納稅調(diào)增,就不會退稅了

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快賬用戶1382 追問 2023-04-15 18:19

我沒得經(jīng)驗,但是我想要稅務(wù)給你退錢肯定不是件容易的事。那我納稅調(diào)增,增加啥東西了?業(yè)務(wù)招待費又不多。

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齊紅老師 解答 2023-04-15 18:29

您好,可以在 納稅調(diào)整項目明細(xì)表 A105000? 27行與取得收入無關(guān)支出那里調(diào)。

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快賬用戶1382 追問 2023-04-15 18:30

好的,那給我退稅3000,我大概調(diào)增多少了

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齊紅老師 解答 2023-04-15 18:31

您好,25%的稅率要調(diào)增12000費用

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快賬用戶1382 追問 2023-04-15 18:32

我這個調(diào)表不調(diào)賬。和我的賬沒關(guān)系哦。只是一個數(shù)字

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快賬用戶1382 追問 2023-04-15 18:34

稅率是2.5,我發(fā)現(xiàn)需要調(diào)增7萬多,才夠

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齊紅老師 解答 2023-04-15 18:37

您好,調(diào)增或調(diào)減應(yīng)納稅所得額本來就不用調(diào)我們賬套的。要調(diào)增這么多,您就別調(diào)了,虧損也是客觀的,說不定運氣好,您的專管員特別好,不用啥資料直接給退了

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快賬用戶1382 追問 2023-04-15 18:47

我剛看了啥,我吧職工薪酬一部分放到5-31后支付,也確實有五萬多沒支付,把這部分調(diào)增,然后與取得收入無關(guān)的我在調(diào)一萬多,就剛好夠

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齊紅老師 解答 2023-04-15 19:07

您好,那可以啊,被稅務(wù)查真的煩的,沒有2個月搞不定

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快賬用戶1382 追問 2023-04-15 19:10

我調(diào)到交稅1.16,我咋計算才能剛好平。

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齊紅老師 解答 2023-04-15 19:13

您好,這個稅到分了,算到0不好算啊,交2元以內(nèi)老板不會說的了

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您好,您是不是有經(jīng)驗啊,確實是這樣的啊,我申報過一次退稅,要我提供各種資料,還查我賬了,現(xiàn)在我學(xué)會了,季度我計提費用,年度納稅調(diào)增,就不會退稅了
2023-04-15
同學(xué)你好 有利潤就可以彌補(bǔ)的
2020-12-25
你好,你的彌補(bǔ)虧損這里填寫的是年累計,因為你填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額也是年累計的。
2023-01-16
你好,你第一季度申報時沒有做匯算清繳
2021-07-13
你好,這個季度按照全年累計數(shù)申報就好,可以彌補(bǔ)去年的虧損數(shù)據(jù)的
2020-09-23
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