同學(xué)你好 有利潤就可以彌補(bǔ)的
我們是小規(guī)模企業(yè),今年第一個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候利潤總額報(bào)錯(cuò)了,多報(bào)了20萬,但是彌補(bǔ)以前年度虧損沒交稅,我這個(gè)季度報(bào)稅額時(shí)候可以調(diào)嗎,去年的虧損這個(gè)季度還可以繼續(xù)彌補(bǔ)嗎
小規(guī)模企業(yè)去年虧損80多萬,第一季度預(yù)交3000多稅款。稅局這月打電話改成不退稅,這個(gè)月剛改了年報(bào),進(jìn)行了納稅調(diào)整,現(xiàn)在就是不退稅的。但是今年1-3季度一直都有彌補(bǔ)虧損,現(xiàn)在就是這80萬是可以彌補(bǔ)虧損嗎。
老師,小規(guī)模公司收到稅務(wù)局提醒19年的營業(yè)收入和增值稅收入有差異。自查發(fā)現(xiàn)是第四季度收入漏填了8萬多,現(xiàn)在就是要去稅務(wù)局補(bǔ)報(bào),本來是虧損了3萬多,現(xiàn)在要是把收入補(bǔ)進(jìn)去的話就成盈利5萬多了,如果去稅局更正了19年的年報(bào)的話,那20年彌補(bǔ)的虧損也得改嗎?這可怎么辦啊?
老師,我報(bào)年報(bào),企業(yè)所得稅本來納稅調(diào)整后所得7萬多。但是去年是虧損了79000多,我們在第四季度的時(shí)候交過稅3000多,這會(huì)彌補(bǔ)虧損稅務(wù)局給我退稅,這個(gè)退稅是不是一般不敢要?
小規(guī)模企業(yè),正在申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅。忘了去年有虧損可以彌補(bǔ),今年前兩個(gè)季度報(bào)表有盈利但都先改成虧損申報(bào)。現(xiàn)在第三季度如果按照正確報(bào)表申報(bào)可以用以前年度虧損彌補(bǔ),不用交稅。但問題是,正確報(bào)表的成本跟前兩季度申報(bào)的數(shù)據(jù)有些差距,請問影響大嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方