是的,現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票就得調(diào)增。結(jié)束后收到發(fā)票,就得重新匯算21年的所得稅,把調(diào)增的部分刪除
你好,我們公司21.1-12月房租沒(méi)有發(fā)票,但是每個(gè)月租金都正常支付了且計(jì)提了費(fèi)用,22.5.31號(hào)前如果還沒(méi)有發(fā)票就要調(diào)增對(duì)吧,調(diào)增對(duì)我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么,我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬(wàn),假設(shè)房租發(fā)票金額是15萬(wàn),22年我們也是虧損的,到時(shí)候匯算清繳是不是調(diào)增15萬(wàn),是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負(fù)的30萬(wàn)-15萬(wàn),再加21年虧損的,來(lái)得出最后的可彌補(bǔ)以后年度金額,且不用繳納所得稅
去年虧損20萬(wàn),但是有票的只有十萬(wàn),收入四萬(wàn)多,現(xiàn)在報(bào)匯算清繳,沒(méi)有發(fā)票的是不是要調(diào)增,然后我在匯算結(jié)束后收到這些發(fā)票,假如我下半年或者明年收到發(fā)票,是不是一樣的能抵扣,可以彌補(bǔ)虧損五年
老師,我們公司有一筆房租費(fèi)90萬(wàn),是屬于2022.9--2023.2月的租金,因?yàn)橐恢睕](méi)收到發(fā)票,還掛在預(yù)付賬款中,沒(méi)有做費(fèi)用,2022年匯算清繳虧損80來(lái)萬(wàn),如果匯算清繳結(jié)束以后才收到發(fā)票,那收到發(fā)票要怎么賬務(wù)處理? 現(xiàn)在匯算清繳又要怎么處理呢?謝謝老師解答
老師,問(wèn)一下,我們公司是一般納稅人,今年虧損200萬(wàn),其中一百萬(wàn)左右是沒(méi)有正式發(fā)票的,現(xiàn)在會(huì)計(jì)事務(wù)所給我們企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增了100萬(wàn),現(xiàn)在還虧一百萬(wàn),我去年報(bào)表報(bào)的還得虧損200萬(wàn),這個(gè)以后對(duì)我們公司有什么影響嗎?
2022年年度130萬(wàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,匯算清繳已按虧損申報(bào),其中有26萬(wàn)的成本費(fèi)用是暫估的,后續(xù)一直找不到發(fā)票。如果要補(bǔ)稅,要交多少稅,怎么算?
老師好,實(shí)操筆記怎么下載?
老師我們有無(wú)形資產(chǎn)2000萬(wàn),但是沒(méi)有攤銷,105080納稅調(diào)整明細(xì)表還用再填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎?
?麻煩問(wèn)一下,現(xiàn)在房屋出售過(guò)戶是不是要交20%的個(gè)人所得稅,就是增值的那部分
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有2個(gè)公司,一個(gè)公司賬上沒(méi)錢(qián)了但馬上要還貸款了,另一個(gè)公司賬上有錢(qián),這個(gè)怎么樣操作比較好呢
電商 聚水潭導(dǎo)出的 銷售主體分析售后單商品表 這些標(biāo)黃的列,應(yīng)該跟哪些數(shù)據(jù)核對(duì)呀?
我是5月底工期結(jié)束,為什么要等到6月份發(fā)工資
老師可以舉例講一下錯(cuò)賬怎么調(diào)嗎?
和那個(gè)員工簽訂私車公用合同,那個(gè)員工就可以報(bào)銷加油費(fèi),對(duì)嗎?
老師,公司在2023年處理了一臺(tái)車,當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬,然后補(bǔ)入賬補(bǔ)提折舊了就清理了,但是當(dāng)時(shí)以10年時(shí)間來(lái)折舊,小汽車是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
億企贏可以自己在家下載嗎?
如果我在今年年底才收到發(fā)票,21年匯算清繳已經(jīng)結(jié)束,那么我是不是要更正申報(bào)21年匯算清繳,重新匯算21年所得稅,有沒(méi)有滯納金產(chǎn)生
你是調(diào)增成本耶,不多交稅,哪來(lái)的滯納金?
老師啥意思啊,我不用虧損不用交稅啊
我們是虧損也要交稅嘛
虧損就不用交稅的呀
老師你說(shuō)我是調(diào)增成本,不多交稅,哪來(lái)的滯納金
是的呀,調(diào)增了成本,利潤(rùn)就降低了,就不會(huì)交稅,主稅都不交,就沒(méi)滯納金了