您好,因?yàn)楣て诮Y(jié)束后,會(huì)計(jì)要核算,才能支付工資
老師您好!我公司施工企業(yè),工地臨時(shí)用工12個(gè)人的工資按項(xiàng)目結(jié)束后一次發(fā)放的。4月。5月,6月。三個(gè)月的工資都在6月份一次性發(fā)放。4月,5月份的工資當(dāng)月沒(méi)有計(jì)提。都是在6月份統(tǒng)一計(jì)提,發(fā)放的,工資三個(gè)月分類分開(kāi)做的。個(gè)人所得稅也是申報(bào)在6月份了,用工日期從3月1日開(kāi)始到6月30日結(jié)束。那我計(jì)算殘保金人數(shù)的時(shí)候,這個(gè)人數(shù)是應(yīng)該怎么計(jì)算呢?
5月份計(jì)件工資為什么算到6月份上?
老師,請(qǐng)問(wèn)4月工資5月發(fā),6月報(bào)個(gè)稅,這個(gè)到底對(duì)不對(duì)?為啥有的是4月工資5月發(fā)5月報(bào),也可以,我現(xiàn)在想改成4月工資5月發(fā)5月報(bào)怎么改
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅所屬期是收到工資期間還是計(jì)算工資期間?比如我6月份的工資,7月發(fā)放。那7 月個(gè)稅申報(bào)是6月份收到的工資(實(shí)際是5 月的工資),還是6月的工資(未發(fā)放)
老師,你好,5月份產(chǎn)生了員工工資,5月底做完的稅務(wù)登記,6月發(fā)的工資,公司也是6月新建賬,6有收入,我想下5月份的工資要怎么處理?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方