你好,五月份的工資在六月份做集體支付就可以了。
老師,你好,5月份產生了員工工資,5月底做完的稅務登記,6月發(fā)的工資,公司也是6月新建賬,6有收入,我想下5月份的工資要怎么處理?
老師,公司5月底才做的稅務登記,6月有收入才建賬,那5月份發(fā)生的工資費用怎么做賬務處理呢?
老師,5月30號做好的稅務登記,5月30號前產生的生產工人工資能進產品成本嗎?6月產生收入才建賬
老師,您好 我想問一下公司10個員工,6月份支付了5月份8個人的工資,還有2個員工的工資沒有支付,6月申報的時候是不是只申報那8個人的呀 剩下那2個人比如7月份發(fā)放了5-6月的工資,是不是5-6月一起申報的?
5~6月計提的工資到8月份才發(fā)放,8月份做5~6月工資發(fā)放的時候發(fā)現5月6月的工資計提多了,辛苦老師指導一下像我這種情況應該怎么處理?5~6月計提工資時的分錄:借:生產成本—工資 管理費用—工資 研發(fā)支出—費用化支出—工資 貸:應付職工薪酬—職工工資 因實際發(fā)放工資比計提的少,8月做賬應該怎么處理這個做計提的工資?
@宋生老師,剛給被審計單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會有沒有經驗,怎么才能扳回一局?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現在預收賬款很高怎么調賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運費,所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍色還是灰色的
老師,勞務人員借公司的錢,后期分期從勞務費中扣除,哪勞務費開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現在預收賬款很高怎么調賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務收入,應交增值稅。30萬之內增值稅減免,做,借:應交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費用項目,剛好這些成本費用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經調增的金額,和無票支出部分在其他行調增部分,會重復調增納稅嗎?老師,我這里有點懵
其他應交款這個科目,可以用來核算社保費嗎?具體怎么核算?
賬務怎么處理?5月工資,5月份沒有建賬
借管理費用 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資 貸銀行存款
意思是說5月份也在6月賬務中做費用,6月份按正常計提是嗎?
是的,是這個意思,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。