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請問老師,我們公司去年員工報(bào)的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了

2025-05-16 18:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-16 18:46

你好,老板支付的是怎么做的?

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快賬用戶9011 追問 2025-05-16 19:17

老板支付的沒有做賬

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齊紅老師 解答 2025-05-16 19:18

支付的證明有嗎?借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款, 借銀行存款貸,其他應(yīng)收款。

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快賬用戶9011 追問 2025-05-16 20:04

支付證明就我申報(bào)的時(shí)候那些發(fā)票,如果借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,這樣不就一直掛在應(yīng)收款上面了嗎?做什么其他呢?

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齊紅老師 解答 2025-05-16 20:15

不要發(fā)票,你看我做上面的其他應(yīng)收款沒有余額了,你們再發(fā)給個(gè)支付給個(gè)人還錢,其他應(yīng)付款也沒有余額了

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快賬用戶9011 追問 2025-05-16 20:29

意思是就只過了一下賬,不存在有費(fèi)用入賬之類的?

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齊紅老師 解答 2025-05-16 20:31

不存在 不是你單位承擔(dān)

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快賬用戶9011 追問 2025-05-16 20:44

哦,明白了,謝謝郭老師

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齊紅老師 解答 2025-05-16 20:54

不用客氣,工作愉快

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你好,老板支付的是怎么做的?
2025-05-16
借其他應(yīng)收款貸銀行存款,借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
2024-01-24
借其他應(yīng)收款社保局 貸其他應(yīng)付款經(jīng)理38715.68 你們收到社保局 借銀行存款37071.1 貸其他應(yīng)收款社保局 支付給經(jīng)理 借其他應(yīng)付款經(jīng)理 貸銀行存款38715.68 剩余的你單位承擔(dān) 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸其他應(yīng)收款社保局1680.58
2022-04-09
你好,收到: 借:銀行存款39000 貸:其他應(yīng)付款39000 支付: 借:其他應(yīng)付款39000 貸:銀行存款39000 報(bào)銷 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)300 貸:庫存現(xiàn)金300
2023-12-30
你好,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-某員工, 實(shí)際支付時(shí) 借:其他應(yīng)付款-某員工 貸:銀行存款
2024-01-18
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