是的,對的,是這么做的。
小規(guī)模減按1 普票 季度未超過30萬 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅(1%的稅) 未達到季度30萬,免稅時: 借:應交稅金-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 老師幫忙看看 這樣做對嗎
國家政策季度30萬以內(nèi)免征增值稅,小規(guī)模納稅人:銷售時:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 季度30萬以內(nèi)免增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外收入-減免稅款 老師幫忙看看這么做分錄對嗎?不對的話怎么改正?
您好,小規(guī)模減免增值稅,借:銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。然后在做,借:應交稅費,貸:營業(yè)外收入。是這樣嗎?
我公司是小規(guī)模納稅人,稅率1%,沒超過30萬額度,收入做賬:借銀行存款 貸主營業(yè)務收入貸應交增值稅-減免稅額 結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借應交增值稅-減免稅額 貸營業(yè)外收入 這樣對嗎
老師,你好,小規(guī)模公司當月收費當月開票分錄是不是這樣寫,1.借銀行,貸主營業(yè)務收入,應交增值稅,2.借 應交稅費-應交增值稅,貸 應交增值稅-減免稅額,3.結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額借 應交增值稅-減免稅額,貸 營業(yè)外收入
簡單點,企業(yè)會計準則。借:信用價值損失,貸:壞賬準備。借:壞賬準備,貸:應收賬款。然后是資產(chǎn)負債表,會影響資產(chǎn),負債,所有者權益哪個具體科目變動,最后利潤表有科目變動嗎
企業(yè)總收入包含哪些收入?
老師,上個月工資少計提了5000元,這個月可以補計提嗎 借:管理費用-應付職工薪酬 5000 貸:應付職工薪酬 5000 這樣做?
老師去年12月因為不想交稅,暫估了20幾萬的費用,現(xiàn)在要找什么發(fā)票來沖這筆暫估啊
a公司注冊資金五萬元入股b公司占股百分之五十一,b公司注冊資金500萬,a公司需要承擔的責任
利潤表不會變動,資產(chǎn)負債表除了資產(chǎn)應收賬款減少,負債里是哪個科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會計準則和小企業(yè)會計準則
營業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務處理: 計提工資 借:其他應收款—乙公司 600 貸:應付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應付職工薪酬—社保(單位)100 其他應收款—個人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應付職工薪酬—工資 500 貸:其他應收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應收款—乙公司 600 這樣做,如果財務上合理,稅務上不合理, 那這種情況工資、社保稅務合規(guī)的計提,繳納,發(fā)放,收款操作步驟的分錄怎么做呢?麻煩您指導一下,謝謝老師?。?,乙是同一集團下的子公司)
顯示;您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同
老師,公司應付款的收款人去世了,賬怎么處理啊
老師,之前他們都沒轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,這會應交稅費里余額還挺大,十幾萬,那我現(xiàn)在光轉(zhuǎn)我這個還是放著先不轉(zhuǎn)?
現(xiàn)在需要補結(jié)轉(zhuǎn)的