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老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費用項目,剛好這些成本費用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經調增的金額,和無票支出部分在其他行調增部分,會重復調增納稅嗎?老師,我這里有點懵

2025-05-16 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-16 18:43

可能會 扣除的這些你在其他里面填寫就可以的,不要在限額里面填寫了。

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快賬用戶5179 追問 2025-05-16 21:49

什么意思? 比如,限額扣除的涉及科目有業(yè)務招待費,職工教育經費,廣告費等。1,如果它們都是有發(fā)票的,那我就正常填列在各自項目行的賬載金額,然后自動帶出稅收金額。 但2,如果比如其中招待費和教育經費有些沒有成本費用發(fā)票,那我就直接把這兩個項目的賬載金額填入其他行里?它們各自對應的項目行不填?

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齊紅老師 解答 2025-05-16 23:52

第一個是的第二個不可以都放到其他里面沒有發(fā)票的,不要在限額里面扣除,因為你很有可能在比例范圍以內,按照限額來扣除了

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快賬用戶5179 追問 2025-05-17 08:50

哦哦哦,對,第二個不能全部把金額放其他,這樣是限額內的都調增了(其他行是會把整個填入的金額調增的)。那老師,如果操作比較好,如果業(yè)務費和教育經費里含了,未開具發(fā)票的金額,又怕同時填列到對應項目行和其他行,導致重復調增納稅。

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齊紅老師 解答 2025-05-17 08:51

業(yè)務費和交易費就不要填寫了,在其他里面填寫

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快賬用戶5179 追問 2025-05-17 09:00

填報的金額是怎么取數?

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齊紅老師 解答 2025-05-17 09:01

沒有發(fā)票的那一部分放到其他里面。 業(yè)務費、職工教育經費發(fā)生額就不要包含著這個無票支出了。

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可能會 扣除的這些你在其他里面填寫就可以的,不要在限額里面填寫了。
2025-05-16
你好,可以先把無票的調增,然后再根據有票的業(yè)務招待費計算調增
2024-05-31
您好,(三)填3000,無票填其他(十七)1000元?
2022-05-07
您好,您直接填在那個其他里面進行調整就可以的。
2022-05-05
您好,無票費用在這里調增,年度匯繳:無票費用在調整A105000第30行(十七)其他
2025-02-04
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