你好,你是說你開了外經證,但是實際業(yè)務是在本地是嗎?
老師好!建筑公司8月外地預交了稅款,開了發(fā)票,發(fā)現進項稅額大于銷項稅額,今天填寫申報表不用繳納增值稅,想問老師外地預交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應補(退)稅額”就是負數了
2月份跨區(qū)域有工程項目,2月開具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預繳了相關的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報2月份增值稅時,填寫附表4“建筑服務預征繳納稅款”欄次,抵扣本期實際抵減稅額(4534.96元)后,相對的主表第28欄次“分次預繳稅款”也帶出了對應的(4534.96);點擊全申報后提示:主表第28欄“①分次預繳稅額” 填報異常 請檢查《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》是否存在錯報或漏報!這是什么原因?
老師你好,我們是外貿企業(yè),有一批貨物出口轉內銷,賬務處理我做的是,借:主營業(yè)務收入(外銷),貸:主營業(yè)務收入(內銷),增值稅應交增值稅(銷項),增值稅申報表表一,在填報時,開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實際開票填寫。轉內銷的銷項稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫?,F在出現的問題是,增值稅申報主表中收入合計與賬套中的收入不符,相差金額就是調出去的稅額,報表應該怎么填寫?
公司8月份升為一般納稅人,一直開的是服務類專票。11月開具專票金額606341.09,紅沖了小規(guī)模時期的免稅普通發(fā)票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現在申報11月增值稅申報表怎么填寫? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,開的是服務類發(fā)票怎么填寫呢 2附表三需要填寫嗎?不涉及差額征收,但是不填寫申報時候又提示要填寫,不然申報不上。
2022年9月份申報8月份的增值稅及附加稅,并且銀行已扣款。后來當時的會計應該是發(fā)現申報錯了,申報數據比實際開票收入要多,就更改了申報表,導致產生了退稅。但那個時候沒有處理,我是前幾天發(fā)現了,就和稅務局咨詢,昨天增值稅和附加稅產生的差額已經返還給單位。你說這筆分錄該怎么處理?借銀行存款,貸利潤分配-未分配利潤對嗎?使用的小企業(yè)會計準則。
請問老師,小規(guī)模一季度開票既有專票又有普票,一共超30萬,但普票未超,那普票可以享受季度30萬以內減免增值稅優(yōu)惠嗎?
電商企業(yè)10月份要填寫互聯(lián)網涉稅那個銷售收入,那下個月申報稅怎么報呢?,還是根據開票的金額去報?
老師,如何證明我們是法人股東呢,投資款由公司打款,然后有個股權投資協(xié)議,工商那邊需要做登記嗎
老師,想問下,制造混凝土行業(yè)凈利潤率大概在多少
企業(yè)之間借款利息收入10萬元、增值稅1萬元、價稅合計11萬元,利息未收回但是需要確實增值稅收入和所得稅收入請問如何做會計分錄
勞務公司的勞務費和收取管理費是開在一張發(fā)票上還是分開開票
之前那個公司要辦理注銷的 租賃合同讓補印花稅 這個是按照租賃金額直接計算嗎
請問老師 7月做了一筆暫估的借 成本 貸應付暫估 沒有發(fā)票 8月付了兩次款 也沒有發(fā)票 9月份開了發(fā)票給我們 我在8月和9月應該怎么做賬呢
想問下就是委托貨代出口貨物,報關費需要直接付給報關行?
請問老師做賬的時候年底結轉的利潤分配這個金額跟利潤表里邊的利潤怎么不一樣呢?
是這樣的老師
你好,帶上你的合同,發(fā)票,去稅務局取消這個外經證。