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電商企業(yè)10月份要填寫互聯(lián)網(wǎng)涉稅那個(gè)銷售收入,那下個(gè)月申報(bào)稅怎么報(bào)呢?,還是根據(jù)開(kāi)票的金額去報(bào)?

2025-09-30 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-30 10:09

你好,二者最好保持一致。

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快賬用戶8208 追問(wèn) 2025-09-30 10:11

那公司 開(kāi)票的收入 跟實(shí)際平臺(tái)銷售的收入相差很大,這怎么弄啊

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齊紅老師 解答 2025-09-30 10:12

是存在無(wú)票收入 嗎

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快賬用戶8208 追問(wèn) 2025-09-30 10:18

對(duì)的 有五票收入

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齊紅老師 解答 2025-09-30 10:24

賬上也要做無(wú)票收入,申報(bào)表也要申報(bào)無(wú)票收入。這也是讓填寫報(bào)告的原因與目的

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快賬用戶8208 追問(wèn) 2025-09-30 10:40

平臺(tái)的實(shí)際銷售是7-9月一共2千多萬(wàn),逐選開(kāi)一個(gè)季度實(shí)際開(kāi)票才600多萬(wàn),這怎么報(bào)呀

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齊紅老師 解答 2025-09-30 10:44

規(guī)范做法,是申報(bào)2千多萬(wàn),無(wú)票收入也要申報(bào),申報(bào)在主表第一行

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你好,二者最好保持一致。
2025-09-30
啥都沒(méi)有嗎,你做賬嗎?沒(méi)有做賬先0申報(bào)
2020-11-14
你好,根據(jù)12月份的數(shù)據(jù)。
2022-04-28
外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)既要辦理出口退免稅申報(bào),同時(shí)要進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),增值稅納稅申報(bào)需要填寫增值稅納稅申報(bào)表,會(huì)涉及以下四張表填寫:增值稅納稅申報(bào)表主表、附表一、附表二、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。 下面我們用一個(gè)案例來(lái)進(jìn)行說(shuō)明。 假設(shè)外貿(mào)A公司2021年7月,出口貨物銷售額合計(jì)120萬(wàn)元,該筆業(yè)務(wù)符合辦理出口退稅條件,已全部開(kāi)具出口發(fā)票;當(dāng)期購(gòu)進(jìn)貨物全部用于出口取得增值稅專用發(fā)票共40張,金額合計(jì)100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13萬(wàn)元,那么增值稅申報(bào)表要如何填寫?首先,我們需要根據(jù)出口業(yè)務(wù)所確定的銷售收入,來(lái)填報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。注意,如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),則要將銷售額填寫在第19欄——服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)銷售額欄次。第二步,將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項(xiàng)目銷售額欄次。如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),銷售額還要同時(shí)填寫在第9欄——“其中:跨境服務(wù)”欄次。填寫完銷售收入,外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額退稅勾選后,也要記得填報(bào)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的26欄——本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣欄次。最后,我們檢查主表上是否已采集附表上的申報(bào)數(shù)據(jù),檢查無(wú)誤就可以提交申報(bào)了。 這樣就完成外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)增值稅納稅申報(bào)表填寫了。
2022-05-27
你好按照實(shí)際的銷售收入填寫的
2024-02-28
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