你好按照實際的銷售收入填寫的
個體工商戶定期定額征收申報增值稅表的時候,增值稅沒有超過核定的那個數(shù)字,核定是季度60000實際發(fā)生50000,在增值稅申報表中填寫50000還是60000
你好,有一個個體工商戶他的每個季度核定征收稅務(wù)局定的是99萬元,到他的實際銷售額不到99萬增值稅申報表怎么填寫
老師,請問下個體工商戶核定征收是不是每個月按核定額或者按實際開票金額報稅就行了呀?如果每月核對額是4萬,實際銷售收入是500萬,開票金額15萬以內(nèi)/月,對公戶收款超過4萬的,按哪個金額申報呢?電子稅務(wù)網(wǎng)上每次打開申報表,開票金額自動填寫在申報表上了,是不是直接點申報就可以了,未開票收入需要申報嗎?另外租賃收入要申報嗎?
老師,個體戶核定征收,核定每月37100元,季度就是111300元,這個金額以下什么稅都不交是吧?現(xiàn)在2022年10-12月實際開票額為112584.4元,超了一千多,申報系統(tǒng)已經(jīng)自動申報完了,我需要按實際開票金額更正申報嗎?是不是實際也還是什么稅都不用交呢?謝謝
個體戶定額征收,每月沒超定額,也沒做賬,都是稅務(wù)局自動申報報表,但是網(wǎng)店里有收入大概有20多萬,能查到,那我申報工商年報是按20多填寫收入還是按0呢
老師就是我們是汽車行業(yè),上一個會計有一筆這樣的分錄我有點不懂,摘要是試駕車收入,分錄是 借:應(yīng)收賬款-客戶20 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益20 借:營業(yè)外支出-非流動資產(chǎn)處置凈損失-20 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益-20
別的公司打給我們203750元款,我們給他們開6個點的專票。這個錢后期要返還給他們(他們公司只是過個賬)。但我們要收取一些服務(wù)費,請問這個服務(wù)費收取多少錢合適,要具體公式和金額,懂得老師回答謝謝
老師您好,加工配件,請的人工工資每個配件固定費用,材料按數(shù)量分配,租房設(shè)備按材料分配,料工費分配完了,合計每個單價就是這三項的分配率之和,然后乘以沒樣的數(shù)量,總金額怎么不對,每個的單價不就是每個的人工費+每個材料分配率+每個設(shè)備分配率嗎
老師,客戶要發(fā)票驗證,到哪里弄,怎么操作?
如果小規(guī)模公司不經(jīng)營,又不想注銷,可以長期零申報嗎,有什么風險
甲會計兼6家單位會計,1.5億糧食收購企業(yè),一個集團公司本部,一個3萬畝地公司,一16個網(wǎng)店加一個超市門店公司。一個工會會計,一個業(yè)務(wù)量小些公司會計,集團網(wǎng)銀復(fù)核40個網(wǎng)銀盾12家公司,這個業(yè)務(wù)量大嗎,?
老師,公司收到一張電費發(fā)票?是預(yù)存的,怎么做賬?
老師您好,給客戶送的煙酒,老板出差有和客戶一起吃飯的餐費發(fā)票,做到業(yè)務(wù)招待里面合規(guī)嗎
個人抬頭的電話費發(fā)票,公司可以當做費用票嗎?需要納稅調(diào)整嗎
上月進來的票,出庫開出去的賬票都平了,這個月紅沖了銷項發(fā)票2130,重新開了一張出1119的出去,這個月怎么做賬做平?
那這樣的話,跟申報表就不一致了沒有關(guān)系嗎
你利潤表的數(shù)字是多少
個體工商戶核定征收的,沒有記賬,只是報稅了
那按照你申報表的數(shù)字填寫的
申報表是每個季度自動申報的,就是每月核定數(shù)98000*12,實際開票要少些
按照申報表吧,這樣一致
老師,資產(chǎn)負債表都是按照不重分類申報的,現(xiàn)在應(yīng)收賬款是負數(shù),可以嗎?可以改為重分類嗎?哪個時間段改好些?改了后,跟之前申報的數(shù)據(jù)就不一致了咋辦
按照負數(shù)填寫就可以的
老師,資產(chǎn)負債表可以一直按照不重分類填寫申報嗎?一開始忘記重分類了,這么多年都是不重分類報表
可以的,不需要從分類的
就是有的老師說要重分類才是正確的的呢
我們一直都沒分類過
好的謝謝老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年11月成本結(jié)轉(zhuǎn)多了10000多,怎么處理呢老師,修改報表還要設(shè)計到所得稅報表多交稅,改了會不會扣分?
更正申報不會的這次
之前更正會扣分啊老師,可以不改嗎?沖銷掉那個憑證呢
年報不會現(xiàn)在的,我們不會
可以不改,沖銷掉嗎老師
也可以,怎么簡單怎么來