你好,你要沖銷原先多申報(bào)的收入,是不是多申報(bào)的沒做賬。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請(qǐng)教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個(gè)月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個(gè)不知道聽誰的,寫個(gè)公司新的,我也沒有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師您好!公司2020年發(fā)生一筆業(yè)務(wù):外找張三給客戶維保,付張三3萬。實(shí)際應(yīng)是勞務(wù)隊(duì)王景輝的合同義務(wù),因此應(yīng)從王景輝工費(fèi)中扣除,即 借:應(yīng)付賬款——?jiǎng)趧?wù)隊(duì)王景輝 3萬 貸:其它應(yīng)付款——張三 3萬 借:其它應(yīng)付款——張三3萬 貸:銀行存款3萬 但是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)錯(cuò)誤地記賬: 借:工程施工——其他直接費(fèi)(維保費(fèi))3萬 貸:銀行存款3萬 如此,重復(fù)地確認(rèn)了工程成本。 這筆錯(cuò)賬昨天才發(fā)現(xiàn),2020年12月稅已經(jīng)報(bào)出,不可更改。因此,我們采取的辦法有如下兩種: 1.在2021年元月份紅沖,但是會(huì)影響元月份的當(dāng)期損益 2.作為資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)——前期差錯(cuò)更正處理,即調(diào)整年初余額 借:應(yīng)付賬款——?jiǎng)趧?wù)隊(duì)王景輝3萬 貸:其它應(yīng)付款——張三3萬 借:其它應(yīng)付款——張三3萬 貸:以前年度損益調(diào)整3萬 借:以前年度損益調(diào)整3萬 貸:盈余公積——法定盈余公積0.3萬 利潤分配——未分配利潤2.7萬 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅0(因2020年度虧損,故不涉稅) 老師,我的處理是否正確,請(qǐng)予指導(dǎo),謝謝!
2022年9月份申報(bào)8月份的增值稅及附加稅,并且銀行已扣款。后來當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)應(yīng)該是發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了,申報(bào)數(shù)據(jù)比實(shí)際開票收入要多,就更改了申報(bào)表,導(dǎo)致產(chǎn)生了退稅。但那個(gè)時(shí)候沒有處理,我是前幾天發(fā)現(xiàn)了,就和稅務(wù)局咨詢,昨天增值稅和附加稅產(chǎn)生的差額已經(jīng)返還給單位。你說這筆分錄該怎么處理?借銀行存款,貸利潤分配-未分配利潤對(duì)嗎?使用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師,小規(guī)模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了.但是2025年發(fā)生銷售退回.沖紅其中發(fā)票15元.請(qǐng)問一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開).我12月份時(shí)已經(jīng)計(jì)提附加稅.借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育、地方.1月份的紅沖.稅款也退回公戶了.請(qǐng)問一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計(jì)提.該怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會(huì)計(jì)分錄,但是導(dǎo)致利潤表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不了沒法提交?1、收到退回稅款:借:銀行,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅2、借:利潤分配-未分配利潤貸:應(yīng)交增值稅-附加稅(老師,這邊筆分錄是正數(shù)還是負(fù)數(shù))
問答詳情23:4941后5次對(duì)話后問題結(jié)束老師,小規(guī)模公司,2024年12月份開了專票35萬,全額征稅,當(dāng)時(shí)12月份也計(jì)提附加稅,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方。2025年1月發(fā)生銷售退回15萬沖紅,導(dǎo)致退回附加稅,1、收到附加稅款:借銀行貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育2、發(fā)生銷售退回,導(dǎo)致出現(xiàn)多計(jì)提的附加稅,還跨年度了,這種情況怎么做會(huì)計(jì)分錄?會(huì)計(jì)分錄1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育貸:利潤分配-未分配利潤。會(huì)計(jì)分錄2、借:稅金及附加(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育(負(fù)數(shù))老師,出現(xiàn)導(dǎo)致跨年度多計(jì)提的城建稅,是按會(huì)計(jì)分錄1還是會(huì)計(jì)分錄2處理入賬??如果按會(huì)計(jì)分錄1入賬沖減多計(jì)提的附加稅,就就導(dǎo)致2025年第一個(gè)季度的利潤表中的稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),無法申報(bào),麻煩詳細(xì)回答,怎么處理跨年度多計(jì)提的附加稅,會(huì)計(jì)分錄分享指導(dǎo),謝謝
老師,我司有兩個(gè)子公司,股權(quán)投資,暫不涉及三個(gè)主體之間債權(quán)債務(wù)往來,我們接收了他們60%股權(quán),但是我們的實(shí)繳數(shù)是80%。請(qǐng)問我們長期股權(quán)投資入賬是以什么科目數(shù)據(jù)什么比例?
老師,我們馬上要發(fā)6月份的工資,其中扣除的個(gè)稅是5月申報(bào)還是7月申報(bào),流程我不知道前后順序
你好,老師,如何幫別人匯繳個(gè)稅呢?
老師,我們是技術(shù)服務(wù)業(yè),這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本我不太好把握,舉個(gè)例子,我們這個(gè)月收了4家服務(wù)費(fèi)合計(jì)3萬的收入,工資成本是1.5萬,其他是辦公費(fèi),差旅費(fèi)。收到這個(gè)收入時(shí),同步結(jié)轉(zhuǎn)成本,我不確定這個(gè)成本是一次性結(jié)轉(zhuǎn)1.5萬,還是分四次去分?jǐn)傔@個(gè)工資呢?
臨期報(bào)廢出庫商品831,怎么做賬
我們的入庫單價(jià)是2.5,對(duì)方給我們開銷售發(fā)票,要以5的單價(jià)開,說是買一贈(zèng)一,,一部分以0.01的單價(jià)開,總金額和數(shù)量可以對(duì)上,但是單價(jià)對(duì)不上,這樣可以嗎
現(xiàn)在辦執(zhí)照,沒有紙質(zhì)執(zhí)照了嗎?都是電子的?工商不發(fā)紙質(zhì)了嗎
老師你好,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓一件事在一網(wǎng)通辦上操作過一次,已經(jīng)出了完稅證明,但是沒有工商,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)受讓方與出讓方弄反了,我還可以再操作提交一次么?
我們有個(gè)個(gè)體是自產(chǎn)自銷白酒的,怎么交稅
老師,工會(huì)賬務(wù)我們2020年有一筆3000元收入,當(dāng)時(shí)不知道是發(fā)給個(gè)人的,放到了上級(jí)補(bǔ)助收入里,年底結(jié)轉(zhuǎn)到了累計(jì)結(jié)余科目?,F(xiàn)在想把這筆錢發(fā)給個(gè)人怎么做賬?
你好,如果多申報(bào)了,那應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅是會(huì)出現(xiàn)借方余額的?,F(xiàn)在這樣做: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅