你好,你這個(gè)發(fā)票金額跟支付的款項(xiàng)一致嗎
建筑公司,2019年6月份暫估了40萬,之前做暫估:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估款,9月份暫估了10萬,12月份暫估了35萬,2020年1月份收到發(fā)票30萬,剩下發(fā)票沒到,怎么做賬,能幫忙寫下分錄嗎?
老師,我9月份暫估做成了,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,然后這個(gè)月收到成本發(fā)票怎么做?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒有發(fā)票,是按照暫估的來做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
@郭老師 老師 我們10月份的主營成本 11月開的發(fā)票 請問老師 我10月份做暫估成本 借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸:應(yīng)付賬款-某某公司還是暫估成本 11月開了發(fā)票 分錄我應(yīng)該怎么寫呢 老師
老師23年12月份 采購原材料 沒有付款也沒有收到發(fā)票,錄了一筆暫估 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 24年1月份怎么做賬
老師我想問哈有個(gè)客戶她買了我們店的電器,然后享受了國家補(bǔ)貼。她買的時(shí)候是10000元,享受國家補(bǔ)貼300。我們應(yīng)收賬款是10000,但是客戶先付10000-300=9700,到時(shí)候國家補(bǔ)貼再打到我們公司,我們再退客戶這300國補(bǔ)。作為公司我們收客戶錢的時(shí)候怎么做賬,然后國家補(bǔ)貼打到我們公司賬戶又怎么做賬,退給客戶這筆國補(bǔ)的錢又如何做賬,想請教哈老師,我賬擺來好像不平
小規(guī)模納稅人30萬免稅收入是指的主營業(yè)務(wù)收入還是總的收入
老師,想開出口退稅發(fā)票,稅率免稅怎么選
請問一下收到的二手車發(fā)票,一輛車開的是二張二手車交易發(fā)票,二手車交易是2個(gè)單位有什么用影響
老師,小規(guī)模公司,5月份暫估材料成本10萬,到12月底只取得6萬的材料成本回來,賬該怎么做?辛苦把原理和會計(jì)分錄寫出來講解一下
老師您好,我們主管要我每個(gè)月把成本算好給她算利潤,我氣死了,為什么自己不做
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤一直是負(fù)數(shù)要緊嗎?
張某某領(lǐng)款1574.09元交公司費(fèi)用,但實(shí)際繳納1574.00元,像這種掛在其他應(yīng)收款-個(gè)人借款(張某某)借方余額0.09元,應(yīng)該通過什么科目來把這個(gè)余額做平呢?分錄是
老師,請問法人轉(zhuǎn)賬投資款,轉(zhuǎn)銀行不是自己的卡,家里人的卡也可以吧
您好~想咨詢下:攜程旅行,如果預(yù)先訂的機(jī)票,發(fā)票開具了,會在上面顯示乘客信息嗎?比如1號預(yù)定,15才出行。但是發(fā)票在1號就開了。
7月暫估是20萬 8月付款了兩筆一共20萬 這個(gè)月開發(fā)票是25萬
你好,你紅字沖減暫估的,然后8月份支付正常當(dāng)預(yù)付賬款。 然后9月份借成本,貸應(yīng)付,預(yù)付