你好,23年的時(shí)候,有針對之后取得的成本票做暫估入賬處理嗎??
23年的賬這個月月底結(jié)賬,但是有些成本發(fā)票需要24年年后才能取得,取得這個發(fā)票想要用于23年匯算清繳,收到成本票的時(shí)候如何處理
老師,因?yàn)槲夜靖犊盍鞒痰膯栴},有些23年的成本、費(fèi)用發(fā)票要到24年1月或者2月才能到我這里,這樣的話,我23年12月怎么做賬務(wù)處理?
23年12月的成本發(fā)票未到,暫估入賬了,這個發(fā)票要到24年2月份才能收到,開具的日期也是24年2月.企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?
請教您關(guān)于匯繳清算,稅法上正規(guī)處理,比如23年暫估成本,在24年取得發(fā)票,取得發(fā)票時(shí)候還需要寫分錄?如果寫分錄是用以前年度損益科目,取得發(fā)票是放在23年暫估分錄后面,還是今年分錄后面
今年1月份才收到公司去年12月的費(fèi)用發(fā)票,但12月份已經(jīng)結(jié)賬申報(bào)了,請問這個去年的費(fèi)用發(fā)票要如何入賬然后匯算清繳的時(shí)候又該如何處理
@老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計(jì)師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會寫了,跟被審計(jì)單位溝通也是他,可他和那個中級根本都沒有做過工程項(xiàng)目,他什么資料都不用看,把付款類重要的工作分給中級,把待攤支出雜的分給我,就是眼紅我拿這些工程項(xiàng)目的提成,跟我搶,我該怎么做?認(rèn)真對待?還是不管了,讓他們查,我不要吭聲
老師,在哪里關(guān)閉社保信息,公司沒有開通社保信息申報(bào),但社保處說開通了,從哪里關(guān)閉呢
老師,像汽配行業(yè),庫存商品的種類幾千種的這種,咋辦呢?也要借庫存商品每一個型號嗎?然后開發(fā)票出去的種類又不能對應(yīng)咋辦呢?
24年的一筆收入忘記記了,匯算清繳還沒有做,我應(yīng)該怎么辦?
老師,24年中國人民銀行同期貸款利率是多少
企業(yè)所得稅申報(bào) 本年累計(jì)預(yù)繳稅要不要沖成本
老師,2023年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬,24年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負(fù)數(shù)填列?2024年又補(bǔ)提了10萬,那25年匯算33行只填10萬是嗎?
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請問怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn),還有怎么核算每只瓶子的成本單價(jià)
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個題目為什么選B,不是A
有和沒有是有什么區(qū)別嗎
你好 1,有暫估,就需要先沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬 2,沒有暫估,就是直接根據(jù)發(fā)票入賬了?
我即使24年收到的發(fā)票也是要做到23年嗎,因?yàn)槲蚁?3年抵扣成本費(fèi)用
你好,24年收到的發(fā)票,發(fā)票的分錄是做到24年? (23年需要先做暫估入賬處理 )