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請教您關于匯繳清算,稅法上正規(guī)處理,比如23年暫估成本,在24年取得發(fā)票,取得發(fā)票時候還需要寫分錄?如果寫分錄是用以前年度損益科目,取得發(fā)票是放在23年暫估分錄后面,還是今年分錄后面

2024-01-13 12:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-13 12:25

暫估和發(fā)票一樣的,你可以直接把發(fā)票放的上一年

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快賬用戶6442 追問 2024-01-13 12:25

老師我就想要你回復的,正好是你,如果不一致分錄怎么寫

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快賬用戶6442 追問 2024-01-13 12:26

匯繳清算的時候做納稅調增?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 12:28

做到今年 借應付帳款貸利潤分配未分陪利潤 借利潤分配未分配利潤貸應付帳款

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快賬用戶6442 追問 2024-01-13 12:31

老師您寫的第一個分錄是沖暫估,第二個分錄是正確的分錄?匯繳清算的時候差額調增調減?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 12:31

第一個是紅沖暫估,第二個是做發(fā)票的差額匯算清繳納稅調增調減。

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快賬用戶6442 追問 2024-01-13 12:51

老師我不明白,比如暫估主營業(yè)務成本是100萬,匯繳清算前來了80萬,分錄怎么寫?匯繳清算納稅調增?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 12:54

借應付帳款貸利潤分配未分陪利潤100 借利潤分配未分配利潤貸應付帳款80 調增20

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快賬用戶6442 追問 2024-01-13 13:05

借應付帳款貸利潤分配未分陪利潤80 借利潤分配未分配利潤貸應付帳款80

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快賬用戶6442 追問 2024-01-13 13:05

老師應該這樣寫吧,

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齊紅老師 解答 2024-01-13 13:08

如果你是暫估的,實際業(yè)務只不過是發(fā)票到了少才能按照這個來,如果你是贊估多了的,按照我上面的寫。

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相關問題討論
暫估和發(fā)票一樣的,你可以直接把發(fā)票放的上一年
2024-01-13
您好,不是,是調整22年財務報表
2023-05-03
你好,這個是增加費用減少利潤的 分錄是正確的,2024年不需要動
2023-05-03
借:應付賬款-暫估 貸:未分配利潤
2023-05-18
你好;? 等著匯算? 填寫表格來做處理調增 ; 現(xiàn)在正常做你的分錄即可? ?
2022-01-14
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