是的,據(jù)實(shí)那樣做的,當(dāng)年的費(fèi)用

你好老師!房租費(fèi)未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi)(剩余部分)貸:銀行存款,之后計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸:預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi),這樣對不對
我公司收到一張開技術(shù)服務(wù)的專票,我這樣做的分錄:借:管理費(fèi)用94339.62 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5660.38 貸:其他應(yīng)付款-甲公司100000.這樣做對嗎?
老師 我交了一年的房租120000 收到了專用發(fā)票 請問我做賬借:預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)賬 貸:銀行 月末借:管理費(fèi)用貸預(yù)付 請問進(jìn)項(xiàng)稅這樣處理對嗎
老師收到23年房租費(fèi)發(fā)票10萬元,分錄這樣做對嗎?借管理費(fèi)用95238.09,應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅額4761.90貨其他應(yīng)付款100000
老師我開了一張房租費(fèi)發(fā)票10萬,款末收,借其他應(yīng)收款10萬貸其他業(yè)務(wù)收入95238.10 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng))4761.90這樣對嗎
接受捐贈機(jī)器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當(dāng)時沒做財(cái)務(wù)處理,現(xiàn)在補(bǔ)做會計(jì)分錄,怎么做? 會計(jì)利潤是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊個自然人獨(dú)資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
老師實(shí)務(wù)中其他應(yīng)收款,和其他應(yīng)付款怎么區(qū)別呢
我公司是機(jī)械制造業(yè)一般納稅人,經(jīng)營范圍有農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售與制造,平常以稅率13個點(diǎn)經(jīng)營為主,本次銷售一臺拖拉機(jī)50馬力,開出票面稅點(diǎn)為9%,能開這個稅點(diǎn)的發(fā)票嗎?稅務(wù)會不會有風(fēng)險(xiǎn)
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個項(xiàng)目一直沒有簽合同,他們沒有開票!但是對賬單又有單價(jià),這種會不會出問題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)需要計(jì)入房產(chǎn)原值嗎?
營業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請問甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請問這樣操作對嗎?
公司在建辦公樓時有兩筆支出共9萬5千元,當(dāng)時公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報(bào)銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?


我們是生產(chǎn)型廠房租賃都走管理費(fèi)用
車間的房租計(jì)入制造費(fèi)用
好的謝謝老
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。