你好 這樣做是可以的?
老師,我們是物業(yè)公司,本月交上月電費(含代收電費)收到電業(yè)局開票。1、分錄:借-主營業(yè)務成本 -其他應付款 -應交稅費-增值稅-進項稅額 貸-銀行存款 2、代收電費進項稅額轉(zhuǎn)出分錄:借-應交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸-應交稅費-增值稅-進項稅 借-其他應付款 貸-應交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 煩請老師,幫我看看這樣做對嗎?
我公司收到一張開技術服務的專票,我這樣做的分錄:借:管理費用94339.62 應交稅費-增值稅(進項稅額)5660.38 貸:其他應付款-甲公司100000.這樣做對嗎?
我公司是做電力工程設計等的公司,現(xiàn)收到我公司給客戶提供技術服務的專票,那我做的分錄:借:主營業(yè)務成本 9433.96 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)566.04 貸:其他應付款 10000.這樣做對嗎
老師,我們支付勞務派遣公司勞務費,再勞務派遣公司支付工資給員工,收到這樣一張增值稅專用發(fā)票,這個賬務處理怎么做,借:管理費我哦-勞務費20378.57,應交稅費-應交增值稅進項稅額6.43貸銀行存款20385這樣嗎
老師收到23年房租費發(fā)票10萬元,分錄這樣做對嗎?借管理費用95238.09,應交稅費一進項稅額4761.90貨其他應付款100000
老師,匯算清繳退回來的所得稅,現(xiàn)在季報利潤表是負數(shù)要怎么處理?
老師,就是那個無票收入兩張票都是私人打過來的,沒有開發(fā)票出去的。也一樣的做賬方法是嗎?這種私人打過來的也沒關系是嗎?有沒有什么風險?
2025年6月,雙休,員工出勤9天,工資1萬,工資是不是10000除以21.75乘以9,1號和2號端午節(jié)放假,需要算在出勤天數(shù)里嗎?端午節(jié)是5月31號
老師,匯算清繳退回來的所得稅,現(xiàn)在季報利潤表是負數(shù)要怎么處理?
老師,我想咨詢一下,我有一套房,打算做商轉(zhuǎn)公,同時近期也打算做職工貸用于裝修,先處理哪個比較好呢,兩者有影響嗎?
老師,請問,一般納稅人補繳的所得稅匯算清繳要怎么樣做分錄?
老師,個人成立了一個獨資企業(yè),這個報法人的個稅,是個人登陸自然人,還是企業(yè)登陸
老師,我們貨代給我們開了經(jīng)濟代理服務*代理海運費5萬多,是帶6%稅點的專票,影響我們使用嗎
老師,2024年匯算清繳有退所得稅,是不是做借:未分配利潤貸:應交稅費—應交所得稅
老師,我想問問個人成立了一個個體,這個不用申報個稅吧
謝謝老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!