久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

我公司收到一張開技術服務的專票,我這樣做的分錄:借:管理費用94339.62 應交稅費-增值稅(進項稅額)5660.38 貸:其他應付款-甲公司100000.這樣做對嗎?

2021-09-01 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-01 09:24

你好 這樣做是可以的?

頭像
快賬用戶1674 追問 2021-09-01 09:26

謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-01 09:35

?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好 這樣做是可以的?
2021-09-01
是的,你們付出去的與業(yè)務直接相關的就是成本,收到的就是收入
2021-10-08
你好不對,借管理費用福利費,貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費,進項稅額,貸其他應付款,轉(zhuǎn)出做借應付職工薪酬福利費, 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-16
收入是做到了哪個月?是本月嗎?
2022-01-06
你好同學,可以的,可以這樣做的哈。
2022-04-25
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×