你好,這個是可以的呢

老師,就是嗯,我們有一個單位,然后他去年做了40萬的暫估成本,然后現(xiàn)在他把票補上來了,但是他開的票,這個是是差額征稅的發(fā)票,那我去沖暫估的時候,我是按差額征稅這個金額去充,還是說按開票金額去充啊,這個有點不太清楚。勞務公司
去年12月暫估人工成本328萬,到現(xiàn)在沒有支付也沒有紅沖,這個328是不是要納稅調(diào)增,如果不調(diào)增那就在本月紅沖成本或者做工資表支付就可以了對吧,這個328萬我在本月5月份紅沖200萬,然后本月再計提23年工資成本200萬,還有128萬我就納稅調(diào)增繳稅去,這樣的操作有問題不
去年12月暫估人工成本328萬,到現(xiàn)在沒有支付也沒有紅沖,這個328是不是要納稅調(diào)增,如果不調(diào)增那就在本月紅沖成本或者做工資表支付就可以了對吧,這個328萬我在本月5月份紅沖200萬,然后本月再計提23年工資成本200萬,還有128萬我就納稅調(diào)增繳稅去,這樣的操作有問題不
我之前暫估了,假設我之前暫估了300萬,就是上半年的時候,然后我現(xiàn)在就是說進來200萬的成本發(fā)票,我是先。我就是說現(xiàn)在進來了兩兩百萬的成本發(fā)票,我沖的時候,沖的時候我應該怎么沖,我是比方說我沖150也可以吧,我紅紅沖掉150,然后把這個這個。這個200萬做進去,然后反正充是充150,充150的成本,然后把現(xiàn)在拿到的200萬重新做進去就可以了吧。
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人建筑設備租賃公司, 現(xiàn)在做匯算清繳,24年的時候暫估了一些成本80多萬,比如租賃費、運費等,截止25年3.31日收到了80多萬,然后我25年一季度的時候是虧損-60多萬,暫估收到,但是我把暫估的還沒有紅沖,我就想著我要是紅沖了對我25年第一季度報稅有沒有什么影響呢,我感覺我不太懂這種24年 暫估,然后25年來票紅沖,然后到底會不會對25年產(chǎn)生影響的這個事
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當成本 這個怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
老師,我只有營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個我不會
老師,社保繳費基數(shù)提高了,需要補繳,一個員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補繳的部分由她自己承擔,這合理吧,謝謝
老師,麻煩請問一下,我們買的照相機送客戶,是做到招待費的,沒有抵扣,這個不抵扣原因我是應該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報增值稅,怎么申報,有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進項抵扣的發(fā)票,那我開給對方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個怎么平賬呢
個人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認證怎么操作有什么要求