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去年12月暫估人工成本328萬,到現(xiàn)在沒有支付也沒有紅沖,這個328是不是要納稅調(diào)增,如果不調(diào)增那就在本月紅沖成本或者做工資表支付就可以了對吧,這個328萬我在本月5月份紅沖200萬,然后本月再計提23年工資成本200萬,還有128萬我就納稅調(diào)增繳稅去,這樣的操作有問題不

2023-05-09 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-09 16:22

你好,您支付了就不要調(diào),不用調(diào)整,要是沒有支付的就要調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2023-05-09 16:23

匯算清繳錢您沒有支付就要調(diào)整。

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快賬用戶8904 追問 2023-05-09 16:23

沒有支付,但是按實際調(diào)整就要交很多稅,有什么辦法不

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齊紅老師 解答 2023-05-09 16:27

是的,就是這樣處理要交稅。你其他的那就有風(fēng)險了,稅務(wù)局可能會讓你寫說明,也可能查賬。

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快賬用戶8904 追問 2023-05-09 16:47

那如果到票300萬,暫估還有28萬,這個申報的時候怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2023-05-09 16:55

你好 調(diào)整28萬沒有發(fā)票的就行?

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齊紅老師 解答 2023-05-09 16:55

你好 調(diào)整28萬沒有發(fā)票的或者沒有發(fā)的 就行?

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你好,五月匯算清繳前實際發(fā)放的話是可以,如果不發(fā)放沖的話,還是要調(diào)整去年的利潤
2023-05-09
你好,您支付了就不要調(diào),不用調(diào)整,要是沒有支付的就要調(diào)整。
2023-05-09
您好,這樣的話,是可以的,沒問題
2023-05-09
在進(jìn)行2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳時,關(guān)于2022年計提但未支付的職工薪酬的納稅調(diào)整問題,首先要明確的是,2022年的納稅調(diào)整是針對該年度內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行的。由于其中的800萬職工薪酬在2022年度計提但未支付,因此在當(dāng)年的所得稅匯算清繳時進(jìn)行了調(diào)增處理。 而到了2023年,這800萬職工薪酬已經(jīng)在1月份支付完成。這意味著在2023年的成本計算中,這800萬將被視為當(dāng)年的支出,并應(yīng)當(dāng)被正確地計入當(dāng)期的成本和費用中。 在2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳報表中,這800萬職工薪酬應(yīng)當(dāng)作為當(dāng)年的成本進(jìn)行列報,而不再與2022年的納稅調(diào)整項目相關(guān)。換句話說,您不需要在2023年的匯算清繳報表中再對這部分金額進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減
2024-03-26
對,沒錯的,就是你說的這么多就可以。
2024-05-29
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