需要按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的配件數(shù)量和發(fā)票金額進(jìn)行分?jǐn)偂?實(shí)際支付金額為:0元 每只配件的實(shí)際支付金額為:0元 退稅金額為:0元
?老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),之前空運(yùn)走了批貨,因?yàn)檫@個(gè)貨是零退稅率的,所以要做免稅未開票收入,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,但是因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)關(guān)時(shí)考慮關(guān)稅 的問題,所以報(bào)關(guān)金額比進(jìn)價(jià)還低,而且當(dāng)時(shí)進(jìn)來的貨不是按實(shí)際的貨開的票,是按均價(jià)開的一項(xiàng)名稱(比如有好幾款貨,數(shù)量不一樣,單價(jià)不一樣,圖省事只開一樣,按合適的數(shù),開個(gè)平價(jià)單價(jià),只要總價(jià)對(duì)得上就可以了),現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)金額我該怎么確定呀?我該怎么做呀
老師,我們2019年出口了一批貨物,發(fā)生質(zhì)量問題,只扣款未退貨,我們用離線軟件申報(bào)退稅,我們現(xiàn)在想把扣款的金額紅沖掉,但是紅沖的時(shí)候一定要填數(shù)量,請(qǐng)問有沒有什么辦法不填數(shù)量的,因?yàn)樨浳餂]有發(fā)生退運(yùn)
老師,請(qǐng)問一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報(bào)關(guān)單上金額是200萬元,但是沒有開出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒開出口發(fā)票,稅務(wù)要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅,請(qǐng)問我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報(bào)關(guān)單,但是沒有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
老師,我們出口報(bào)關(guān)單上有一批配件50只,進(jìn)貨是送的,所以開的100%折扣。現(xiàn)在申報(bào)出口退稅,這兩條有跳出來,這個(gè)數(shù)量怎么分?jǐn)偅窟€有金額只能為正數(shù),但是實(shí)際發(fā)票金額為0.。
我們公司,22年和23年有做出口,也正式做了報(bào)關(guān),因?yàn)樵臼且暾?qǐng)出口退稅的,因?yàn)闆]退下來,就擱置了,沒有開出口的發(fā)票,因此就沒有在賬上確認(rèn)收入,同時(shí)供應(yīng)商也沒有給我們開發(fā)票,成本也沒有入。現(xiàn)在稅局讓我們按照實(shí)際的出口報(bào)關(guān)的金額去補(bǔ)申報(bào)收入,那么我們成本是否也可以補(bǔ)入?但是供應(yīng)商開發(fā)票也只能開在25年了。稅局會(huì)不會(huì)因?yàn)楣?yīng)商沒開發(fā)票給我們公司而不讓我們補(bǔ)報(bào)成本?
老師,我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),總會(huì)請(qǐng)一些外來人員幫忙加工制造,但是這些人不給我們公司開票,我可以直接給他們申報(bào)工資呢
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,企業(yè)增資減資,債轉(zhuǎn)股都必須要去稅務(wù)大廳辦理然后更換營業(yè)執(zhí)照,對(duì)吧
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
請(qǐng)問老板,施工企業(yè),勞務(wù)和 機(jī)械安裝的稅率分別是多少?
其他債權(quán)投資的減值準(zhǔn)備,計(jì)入其他綜合收益-減值準(zhǔn)備期末結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入什么科目?
老師公司要注銷,利潤表怎么做虧損
學(xué)堂老師,咨詢一下,定期定額戶要注銷,需要自己填寫報(bào)表,增值稅附加稅報(bào)表第三季度的,填上開票金額以后就有稅金,即使填寫了免稅額也不行,這個(gè)核定銷售額9萬,實(shí)際填的數(shù)三千多,有辦理過的老師嗎?指點(diǎn)一下
老師你好!個(gè)體工商戶升級(jí)為公司,個(gè)體戶利潤未分配利潤為盈利46365.80元,現(xiàn)在升級(jí),科目轉(zhuǎn)到公司期初余額中,公司盈利分紅,這個(gè)利潤46365.80總交20%個(gè)稅嗎?
我寫了0 提示只能為正數(shù),寫0保存不了。
同學(xué)你好 數(shù)量填寫實(shí)際的