借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是施工單位,水電費(fèi)甲供(甲方付完就我們的工程款),上月工程款1006萬(wàn),甲方讓我們開(kāi)1006萬(wàn)的發(fā)票給他,付我們1004工程款,兩萬(wàn)是他扣的水電費(fèi),他口我們水電費(fèi)不是應(yīng)該他開(kāi)票給我們嗎,怎么變成了我們開(kāi)票給他們了
請(qǐng)問(wèn)我們已經(jīng)退租了 但是電廠還是扣我們的電費(fèi),開(kāi)我們的電費(fèi)發(fā)票, 承租公司將這部分多扣的電費(fèi)還回來(lái)了,這個(gè)怎么做賬?我們需要開(kāi)票給對(duì)方嗎?只是電廠扣錯(cuò)公司了而已。
我們一個(gè)項(xiàng)目上,有一個(gè)施工隊(duì)臨時(shí)用電,我們和他結(jié)算了9萬(wàn)。現(xiàn)在對(duì)方要求我們開(kāi)9萬(wàn)的電費(fèi)發(fā)票給他們,他們才能付款。我們是建筑公司,電費(fèi)發(fā)票可以自己開(kāi)嗎?
老師我們公司不是實(shí)際用電戶,也沒(méi)有付電費(fèi),我們有用電戶名,他公司用電,電業(yè)把票開(kāi)給我們公司,我們需要給他公司開(kāi)出去,老師,我要怎么入賬
施工隊(duì)在我工廠場(chǎng)地施工,用了我司的電費(fèi),現(xiàn)在要結(jié)算電費(fèi),是不是我司要開(kāi)發(fā)票給施工隊(duì)
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車(chē)輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車(chē)輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買(mǎi)的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開(kāi)單位名頭發(fā)票嗎?
不需要我們開(kāi)票
不需要開(kāi)票也是這么做的
申報(bào)未開(kāi)票?
對(duì),這個(gè)按照未開(kāi)票收入申報(bào)就可以