 
                            你好,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師你好!隔邊公司用的是我們公司的電,付電費給我們公司,我的賬怎么做?要不要開發(fā)票給他們公司?發(fā)票上怎么寫?
老師我們公司不是實際用電戶,也沒有付電費,我們有用電戶名,他公司用電,電業(yè)把票開給我們公司,我們需要給他公司開出去,老師,我要怎么入賬
別的個人和單位用的電的戶頭是我們公司的,由我們公司交電費,別人把電費打給我們,供電局把電費發(fā)票開給我們,我們計入管理費用-電費,我們還要開電費發(fā)票給個人或單位,我們開的電費發(fā)票計入其他業(yè)務(wù)收入還是沖減管理費用-電費
老師,請問一下,我公司電費是交給物業(yè)公司的,因為豐水期返電費,返的電費要比3月實際發(fā)生的電費還多,物業(yè)公司說3月就不開票,把電費抵減了,他們不用付款給我們,我們也不用付款給他們了,這樣可以不
老師,我們是采礦公司,但是我們把整體承包出去給勞務(wù)公司做了,電費是我們礦山自己的戶頭,現(xiàn)在勞務(wù)公司要把電費轉(zhuǎn)到我們公司賬上,由我們公司支付給電網(wǎng)公司。電網(wǎng)公司開發(fā)票給我們公司,現(xiàn)在勞務(wù)公司這邊想要發(fā)票入賬,我們怎么才能拿到發(fā)票給他們?
 
                老師,個體戶名稱更換了,對方用的更改前的名稱開票給我們,普票可以稅前扣除嗎?我們是小規(guī)模
前期采購的紅酒已經(jīng)入了成本,后面做了銷售出庫,但客戶未拿走錢也未付,現(xiàn)在重新走其他入庫入進來,庫存應(yīng)該不用再錄入成本了吧
老師,你好,就是我們工資向個人借款分次一共借了70萬,打比方一年10萬利息,這10萬在支付的時候公司要代扣個稅是嗎,100000*0.1-2520=7480,還有,借的錢可以寫欠條總額嗎,因為當時都沒有寫
公司購買原材料,支付給個人的運費,沒有發(fā)票,怎么做賬
總賬會計都包括哪些工作
采購和銷售,沒簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當月開具發(fā)票,什么時候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南??!一般納稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類要怎么報出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開票開的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個怎么做賬?
老師,我沒有過,我報考的是VIP協(xié)議班,申請復(fù)學(xué),會計學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請一下
我們沒有付款,也不需要付款,款是他公司付的
借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費, 借其他業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款。
現(xiàn)在電業(yè)開票給我們了,我們還沒開給他公司
我收到發(fā)票怎么入賬
什么都不需要做,你又沒支付。
發(fā)票是電業(yè)開給我們公司的
我不用做賬嗎
你沒有做支付,沒有做收入不用做。
我公司開給他公司不加價平開的,怎么來的就怎么開出去
進項票我不需要做處理嗎
也不需要認證嗎
我不走賬可以嗎
你好,你開出去的需要交稅,然后你的進項可以抵扣。