他給你開發(fā)票兩萬 你們支付給他2萬 從工程款里面扣除可以 現(xiàn)在就是讓對方給你開發(fā)票
老師,請問我們是施工單位,水電費甲供(甲方付完就我們的工程款),上月工程款1006萬,甲方讓我們開1006萬的發(fā)票給他,付我們1004工程款,兩萬是他扣的水電費,他口我們水電費不是應(yīng)該他開票給我們嗎,怎么變成了我們開票給他們了
我們公司是總承包方,現(xiàn)在甲方在工程款中扣去了水電費,我們要求甲方開水電費發(fā)票給我們。但是甲方的電費是丙公司代繳的,現(xiàn)在丙公司開水電費發(fā)票給我們可以入賬嗎
請問老師: 工程類,結(jié)算時甲方扣我們的水電費和人工管理費,其他代扣項加起來有400萬,按合同總工程量是1000萬,請問是我們按合同開1000萬,甲方給我們開400萬,還是直接甲方扣減,我們直接開600萬呢?
我們與甲方單位簽訂的是代建合同,現(xiàn)在甲方讓我們單位統(tǒng)一開發(fā)票,然后他們把施工方和監(jiān)理的工程款也都打到我們單位賬戶。請問這樣合理嗎?那我們給施工方與監(jiān)理單位支付工程款時他們需要給我們開什么發(fā)票
老師 我們工業(yè)區(qū)那邊安裝的水表綁定的是我們單位的名稱,然后水實際是甲單位用的,但是每個月水務(wù)公司跟我們收取水費,我們就需要向甲單位收取收費。但是甲單位需要我們給他們開具水費發(fā)票他們才付款給我們,請問我們應(yīng)該怎么開票給他們?開幾個點呢?
工商年報的 納稅金額 包含哪些 是按本年已付金額 還是 應(yīng)付金額?
老師,你好,我們24年可以彌補之前年度虧損為136610元。25年第一季度累計年度利潤為62493元,第二季度累計年度利潤為56184元,請問我們現(xiàn)在還剩下的多少可以彌補之前年度虧損?我們第三季度利潤為7萬,是否需要繳納企業(yè)所得稅嗎?謝謝
請問公司車輛購買的保險要交財產(chǎn)保險合同,有張發(fā)票是人身險也要交印花稅嗎?
老師,問下公司支付物業(yè)公司的水電費正常流程是什么?
老師,我們公司是物流公司,司機人數(shù)眾多簽勞務(wù)合同,且不穩(wěn)定,發(fā)放工資有什么好的辦法沒有?能不能把工資總額打給出納,然后出納微信給司機們開工資?
請問老師,2025年發(fā)放的2024年工資并在2025年申報的個稅,那2025年新的第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表中實際支付的工資薪金包含這個2024年的工資嗎?
收到房租還沒開票怎么入賬
老師,請問下,出口的運輸方式,有物流園區(qū)和監(jiān)管倉,這個代表什么呢?顯示這兩者時,為什么關(guān)單上的貿(mào)易國,指運港,運抵國,顯示是中國呢?
幼兒園保教費是免稅的嗎
老師。公司有4個月沒交社保了,這個月交齊了,有滯納金。那憑證應(yīng)該怎么記?
老師,你是說了兩個方案嗎,一個是甲方開票給我們,我們支付兩萬,一個是從工程款里面扣,讓甲方開票給我們是吧
一種 你們不需要再支付了 直接扣除工程款就可以
甲方是供電局開的那種大票復(fù)印加收據(jù)給我們,這樣我們是不是吃虧了,我們開了1006萬票給他,收到了他1004萬工程款,加兩萬的電費復(fù)印件,
要是我們開1006發(fā)票給他,讓他足額支付給我們1006萬,我們再打兩萬電費給他,收到他的兩萬電費收據(jù)這樣是不是會損失少一點
你要抵扣增值稅嗎 不抵扣的話讓他給你開分割單 開了分割單可以抵扣所得稅
我肯定是想要抵扣的,關(guān)鍵對方不開,我也沒辦法,現(xiàn)在就想盡量減少我們的損失,甲方提供了兩種方案,一種直接在工程款里面扣,我們拿分割單入賬,一種他足額支付我們工程款之后,我們轉(zhuǎn)兩萬電費給他,還是拿分割單入賬,那種做法對我們有利
都可以 只要有分割單就可以抵扣所得稅
老師,我感覺我頭腦有點轉(zhuǎn)不過彎來,他直接在我們工程款里面扣的話,會不會存在一個問題就是我這兩萬的電費的銷項稅就浪費了,等于我其實沒收到這兩萬工程款,還開了票出去了,
要是我選擇讓他們足額支付工程款,在付電費給他們是不是就少損失了這9個點的銷項稅,會存在這種說法嗎,麻煩老師指點下迷津
你是說你要給對方少開2萬?
不是的,就是我們1006萬工程款我就讓她直接付我們1006萬我們另外轉(zhuǎn)2萬電費給他們,是不是比直接在1006萬工程款里面扣兩萬工程款少出了2萬電費的9個點的銷項稅
不少 你們開發(fā)票一定了不是嗎
不少嗎老師,甲方在工程款里面扣了我兩萬電費我還開票給他了,直接支付的話,至少我不用開票給他啦
對方容易給他少開嗎 因為牽扯一個合同 你們合同需要修改
老師,其實我很疑惑,地產(chǎn)公司收到電費發(fā)票不可以抵扣嗎,甲方一直強調(diào)他們收到這個票也沒用,所以不可以開票給我們,
開專票抵扣增值稅 這種你直接問對方