你好,紅沖了就不占額度了
老師,請問一下,開具的當月電子發(fā)票開錯了是紅沖原來的那張嗎,不是作廢?
老師 你好。我用百望稅盤開電子票,錯了,然后按自動紅沖不行,于是我就手動開了一張紅沖發(fā)票,結(jié)果開錯金額了。之后我就開了正數(shù)發(fā)票把開錯的負數(shù)發(fā)票沖掉了。但是我原本開錯的正數(shù)發(fā)票應該用什么辦法沖掉?
問一下老師,發(fā)票開錯了,紅沖了,那原發(fā)票還占用開票額度不?
老師您好,我想咨詢一下,上個月發(fā)票開錯了,這個月紅沖重開,會占用本月的開票額度嗎
請問一下,我開錯了一張票,數(shù)電票,多寫了一個零,馬上沖紅了,對方還能抵扣原來那張藍字發(fā)票嗎?
老師還有一個問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個人所得稅,那個稅由合作社自行申報交稅嗎
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個季度我們開票金額是20萬,是不是應交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應交增值稅就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個業(yè)務辦業(yè)務送話費的活動。話費是我們先墊付給客戶那邊充值進去,這個就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項目有預付卡。我這邊這個發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報,1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報社保基數(shù)繳納的,這個需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務局申報
老師請問一下我們公司準備實收資本實繳,但是老板沒有這么多錢,只有過橋,那這個后邊掛那么大的往來,有沒有什么辦法可以處理呀,還是我想問一下老師,會計能解決成本問題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎,我們老板說的,你是會計,你是專業(yè)的,你來想辦法,搞得我都無語了
老師!教育費附加 地方教育費附加 有起征點嗎?多少金額以下免稅嗎?
老師這么晚打擾了農(nóng)民專業(yè)合作社年底應付盈余及應付剩余盈余分配發(fā)放后,需要交個人所得稅嗎
老師,在2025年發(fā)現(xiàn)了一張2022年的原材料發(fā)票20多萬未入賬,現(xiàn)在入進去可以嗎
老師 教育費附加 地方教育費附加 有起征點嗎?是多少以下免收嗎?
好的,也就是說比如開了1萬,紅沖一萬,那這一萬還可以開了對吧!
是的,就是那個意思
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利