已經(jīng)紅沖了,對方?jīng)]法抵扣的

你好 老師 我把上個月的發(fā)票沖紅了 但是我想補救 然后拿發(fā)票作廢了 之前的原發(fā)票還能用嗎 呢我再重新開一張藍子發(fā)票嗎?然后我又把原來的藍字發(fā)票又沖紅了 有作廢了 請問一下 我現(xiàn)在還需要沖紅嗎
老師,請問,全電發(fā)票是沒有作廢功能,只能紅沖,那我客戶退票回來了,不用再開藍字票給對方了,那我是不是直接開一張紅字的發(fā)票沖掉直接開的那張票就可以了?。?/p>
老師,一張發(fā)票上的一個產(chǎn)品開錯了可以部分紅沖嗎?具體怎么操作呢,對方已抵扣了,部分沖紅原發(fā)票還能要回來嗎?
數(shù)電發(fā)票紙質(zhì)的發(fā)票抵扣了,是不是購買方那張錯票的 分錄寫借原材料藍字 借進項稅額藍字 貸應(yīng)付賬款藍字 后面附原錯票原始憑證 紅沖發(fā)票的分錄寫借原材料紅字 借進項稅額紅字 貸應(yīng)付賬款紅字 后面附紅字發(fā)票是嗎 銷售方原先那張錯票分錄寫借應(yīng)收賬款藍字 貸主營業(yè)務(wù)收入藍字 貸銷項稅額藍字 后面附原錯票原始憑證 紅沖是會計分錄寫借應(yīng)收賬款紅字 貸主營業(yè)務(wù)收入紅字 貸銷項稅額紅字 后附紅沖的發(fā)票作為原始憑證 紅沖的發(fā)票寫如果抵扣的是電子發(fā)票也是這么做是嗎 未抵扣的話電子票就購買方不需要歸還原來的錯票是嗎
請問一下,我開錯了一張票,數(shù)電票,多寫了一個零,馬上沖紅了,對方還能抵扣原來那張藍字發(fā)票嗎?
個體戶沒有進項出來,需要開項怎么辦?在免征范圍內(nèi)
個體戶的戶主要做信息采集報工資嗎
你好老師,我是個體工商戶,上個季度增值稅已經(jīng)根據(jù)抖音后臺的數(shù)據(jù)進行申報,經(jīng)營所得稅也已經(jīng)申報,稅務(wù)局打電話讓我交稅,我想年底看情況再補繳可以嗎?
中國農(nóng)業(yè)銀行金蓮道支行開戶單位A公司2×25年8月31日存款賬戶余額為80000元,2×25年6月21日至8月31日的累計積數(shù)為2866000元,本計息期內(nèi)活期存款年利率為0.36%,沒有發(fā)生利率調(diào)整變化。2×25年9月該公司存款戶發(fā)生的業(yè)務(wù)如下:(1)8日,存入現(xiàn)金20000元。(2)12日,轉(zhuǎn)賬存入15000元。(3)15日,開具現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金18000元。(4)17日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付存款12000元。(5)19日,存入現(xiàn)金8000元。要求:(1)對(1)(3)兩項業(yè)務(wù)編制會計分錄。(2)計算甲公司2025年第三季度的利息,并作利息入賬的會計分錄
老師您好!9月份注冊的個體,用之前名字變更的,當時都變更好了,十月初報的三季度稅還是正確的,今天準備開票發(fā)現(xiàn)名稱變之前的了,怎么處理?
老師,發(fā)放農(nóng)民工工資已申報個稅,申報企業(yè)所得稅申報表時,季末從業(yè)人數(shù)包括農(nóng)民工人數(shù)嗎?
個體戶需要申報個稅嗎
為什么多計提要借:應(yīng)交稅費貸:主營業(yè)務(wù)收入。少計提要借:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費?
預付款,先款后貨,付款是成本價,付完款,收到貨,怎么做憑證
10月份剛辦的稅種認定,那10月份需要申報嗎