對(duì),這個(gè)是可以年底一次性補(bǔ)繳的

就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師,您好,我們公司發(fā)行了一個(gè)基金產(chǎn)品,然后會(huì)有一個(gè)第三方進(jìn)行管理,客戶投資申購產(chǎn)品就會(huì)入資。然后我們有收入進(jìn)賬是只有我們收了管理費(fèi)或者客戶贖回資金,或者產(chǎn)品結(jié)算清盤的時(shí)候才有收入。 第三方讓我們每個(gè)季度,把基金產(chǎn)品的季度交易金額,去稅務(wù)局申報(bào)增值稅和附加稅。我們上個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)了一個(gè)季度交易額的增值稅和附加稅,請(qǐng)問賬上怎么做呢? 還有因?yàn)檫@個(gè)季度交易額是波動(dòng)交易額,還沒有清盤,所以,我們還沒有真正的收入,那還要申報(bào)所得稅嗎?
個(gè)體工商戶核定方式為查賬征收1.我們屬于線上抖音店鋪經(jīng)營,我們具有一個(gè)對(duì)公賬戶,我做賬建帳只需要根據(jù)對(duì)公賬戶流水?還是也要結(jié)合抖音店鋪流水情況。2.我們上個(gè)季度7-9月抖音店鋪已經(jīng)產(chǎn)生了流水和相關(guān)收入,但由于新開的個(gè)體工商戶稅務(wù)專管員未進(jìn)行上門核定,導(dǎo)致無法進(jìn)行開票,那我們這個(gè)季度怎么報(bào)個(gè)人所得稅里面的經(jīng)營所得?是零申報(bào)還是根據(jù)做賬報(bào)表來申報(bào)。
你好 個(gè)體工商戶1-6月兩個(gè)季度 經(jīng)營所得稅電子稅務(wù)后臺(tái)自動(dòng)申報(bào),我們也繳納稅款八千多。第三個(gè)季度開票七十多萬,自行申報(bào)。申報(bào)表里面已交稅款為0。我申報(bào)1-9月收入減去費(fèi)用,應(yīng)納所得額是1-9月的全部繳稅,那么1-6月已繳納就沒有減下來了吧。我該如何申報(bào)?
老師你好,因?yàn)楣疽N,在九月份的時(shí)候,已經(jīng)進(jìn)行了企業(yè)所得稅季度申報(bào)并且繳納了所得稅稅金,因?yàn)榍逅銏?bào)告十月份才做,也就是做到九月份的,公司注銷是在十一月份,所以現(xiàn)在還需要去稅務(wù)局申報(bào)十月份的稅務(wù)數(shù)據(jù),稅務(wù)局要求我們報(bào)本年累計(jì)數(shù),這樣一來的話,我就還需要交所得稅,但是九月份已經(jīng)交過了,十月份實(shí)際是虧損的,我想問老師這個(gè)是怎么申報(bào)才對(duì)?
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個(gè)崗位做過的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


申報(bào)頁面書面今天是最后繳款時(shí)間,不然會(huì)有滯納金,可以先忽略不管嗎?
這個(gè)是不會(huì)的,可以不管他
我還有一個(gè)是公司的,就必須要今天繳納嗎?
?。繘]有啊,這個(gè)不需要今天
我外賬公司一直催我今天扣費(fèi)
第三季度的增值稅
這個(gè)月申報(bào)到30號(hào)了哈,哥
公司的增值稅是要準(zhǔn)時(shí)繳納,還是也可以年底一次性補(bǔ)繳?
現(xiàn)在還沒有到申報(bào)期,這個(gè)
今天朋友圈的電商會(huì)計(jì)都在發(fā),增值稅征收?qǐng)?bào)送數(shù)據(jù)呢,我們也在今天支付了7-9月的增值稅
沒這么嚴(yán)重的,不過交了也是好事