你好,實際銷售了可以開的,成本這估就行。

個體工商是查賬征收的,上一年度季報增值稅一直在免征范圍內(nèi),個稅從來沒有預(yù)繳過也沒有申報過,現(xiàn)在稅局發(fā)信息要我匯算清繳怎么辦
你好,我們公司收到了各種進(jìn)項票8000+,有在經(jīng)營范圍內(nèi)的,也有什么裝修啊,設(shè)備七七八八的,現(xiàn)在我要開復(fù)核經(jīng)營范圍的票出去,銷項5000+,實際符合經(jīng)營范圍的進(jìn)項只有4000+,請問怎么理解這個進(jìn)銷項相抵扣的問題
老師好,房東有一個體戶經(jīng)營范圍沒有房屋出租這一項,賬目上也沒有體現(xiàn)廠房這項資產(chǎn),我們需對方開具發(fā)票,房東說開不了發(fā)票,這有辦法開嗎?
個體戶查賬征收需要進(jìn)項票嗎?沒有進(jìn)項票該怎么做?會怎樣?
你好老師!個體戶開發(fā)票每個季度年度分別多少免稅?再就是個體戶交不交個稅,超出核定征收的范圍了?為什么有的需要繳納個稅?有的不需要繳納?個體戶開勞務(wù)需要繳納個稅嗎超出核定的都是?
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實行。