你好,那你要匯算清繳的哦,按照帳上的數(shù)據(jù)來
個(gè)體工商是查賬征收的,上一年度季報(bào)增值稅一直在免征范圍內(nèi),個(gè)稅從來沒有預(yù)繳過也沒有申報(bào)過,現(xiàn)在稅局發(fā)信息要我匯算清繳怎么辦
老師,我司是個(gè)體工商戶,稅務(wù)局跟我們訂的增值稅是季報(bào),平時(shí)我司的增值稅和個(gè)人所得稅都是稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)的,沒有交過稅錢, 這個(gè)季度我們?nèi)ザ悇?wù)局代開專票320萬,增值稅預(yù)繳過了,附加稅和個(gè)人所得稅稅局讓我們自己在系統(tǒng)上繳納,個(gè)人所得稅應(yīng)該繳納多少,我們按2%征收
我是個(gè)體工商戶,一季度被認(rèn)定查賬征收,4月交一季度稅就是按照查賬征收做的?,F(xiàn)在4月變更查賬為核定征收并且稅務(wù)審核通過了,那我想問一下,第二年匯算清繳時(shí)候怎么做,我豈不是23年既有查賬征收又有核定征收,匯算清繳數(shù)據(jù)怎么填寫?
法人是其他企業(yè)的員工,如果在注冊(cè)一個(gè)個(gè)體工商戶,對(duì)于個(gè)稅跟個(gè)體工商戶(經(jīng)營(yíng)所得)交稅會(huì)不會(huì)有沖突,經(jīng)營(yíng)所得會(huì)不會(huì)與個(gè)稅一年以內(nèi)6萬免征個(gè)人所得稅額度有所沖突? 這個(gè)個(gè)體工商戶要不要區(qū)分定期定額和查賬征收?畢竟定期定額不需要匯算清繳,查賬征收需要匯算清繳。所以即在其他地方申報(bào)工資,名下又有個(gè)體工商戶,繳稅有沖突嗎
個(gè)體戶查賬征收,收入和開票集中在第三季度,開支分?jǐn)傇谒膫€(gè)季度,第二第四季度沒有收入,如果把第四季度開支報(bào)上去就有退稅額,突然刷到網(wǎng)上退稅會(huì)被查賬,是不是退稅就會(huì)被s局查賬?收入以后每年都是一樣的集中在一個(gè)季度開百來萬,那很有可能開在前三個(gè)季度的某一個(gè)季度,后面的季度一旦沒收入又報(bào)開支就會(huì)退稅。我能想到的就是以后把個(gè)體戶老板的工資報(bào)上去,年后做納稅調(diào)增,請(qǐng)問這樣是否有必要是否可行。今年前三個(gè)季度的收入支出都已經(jīng)報(bào)上去,是必然會(huì)退稅的,第四季度還沒有報(bào),想問的是真的個(gè)體戶個(gè)稅預(yù)繳或者匯算清繳退稅會(huì)被查賬嗎?
固定資產(chǎn)車賣了,原值351150.44,賣車前剩余凈值39797.05,賣成34000這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢?
老師您好 我們公司付款出去了,但是 對(duì)方不開發(fā)票進(jìn)來了,我們?cè)撛趺刺幚恚?/p>
老師,現(xiàn)在所得稅匯算清繳沒有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,只有A107020.所得稅減免明細(xì)表,這個(gè)要選嗎
和對(duì)方公司有銷售和采購,那樣會(huì)計(jì)科目只用一個(gè)應(yīng)收賬款嗎
老師,24年11月漏報(bào)了一筆收入,專管員讓我更正申報(bào) 交了稅金與滯納金 請(qǐng)問金蝶賬套,我補(bǔ)補(bǔ)記了收入,那稅金與滯納金需要做分錄嘛?
房屋資金是放到租賃費(fèi)還是辦公費(fèi)
老師您好 問企業(yè)所得稅匯算清繳后,收到關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)年度報(bào)告申報(bào)提醒,提示24年度存在關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告需要申報(bào),問必須要報(bào)送嗎
老師,對(duì)方給我們公司開的發(fā)票是專票,本來已經(jīng)抵扣了,后面稅務(wù)通知異常,又進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,這個(gè)稅費(fèi)讓對(duì)方公司給打款了,收到的稅費(fèi)打款如何做賬
你好 老師 就是我們3月份 有多余的留底稅額有8000塊錢。這個(gè)在科目余額表有所體現(xiàn),但是,這個(gè)8000需要做分錄嗎?
請(qǐng)問一下,采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,企業(yè)所得稅匯算清繳的填報(bào) 1.麻煩看一下圖,是不是國(guó)家規(guī)定的可以扣除的捐贈(zèng)發(fā)票,是不是要填公益捐贈(zèng)明細(xì)表,麻煩看一下圖片里的發(fā)票 2.請(qǐng)問一下,比如,管理費(fèi)用全年1百萬,其中管理費(fèi)7萬(有發(fā)票69500元,沒有發(fā)票500元)租賃費(fèi)20萬(其中18萬有發(fā)票,2萬沒有發(fā)票),其他子科目(包含業(yè)務(wù)招待費(fèi))都有發(fā)票,銷售費(fèi)用全年120萬,其中交通費(fèi)2萬(有發(fā)票1.9萬,0.1萬沒有發(fā)票)其他子科目(包含宣傳費(fèi)、招待費(fèi))都有發(fā)票,請(qǐng)問這些沒有發(fā)票是填報(bào)在納稅調(diào)整明細(xì)表里第30欄目“其他”嗎,帳載金額/稅收金額怎么填,幫我這2個(gè)分別填一個(gè)具體數(shù)字,謝謝