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老師,對(duì)方給我們公司開的發(fā)票是專票,本來(lái)已經(jīng)抵扣了,后面稅務(wù)通知異常,又進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,這個(gè)稅費(fèi)讓對(duì)方公司給打款了,收到的稅費(fèi)打款如何做賬

2025-05-22 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-22 14:45

那個(gè)沖你們交的增值稅就行

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快賬用戶9895 追問(wèn) 2025-05-22 15:13

怎么沖,這個(gè)是把稅費(fèi)損失給我們打款了,不是收到發(fā)票了

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-22 15:16

你交稅的時(shí)候借方計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,收回貸方就沖應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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你好? 稅費(fèi)本來(lái)就是房東承擔(dān)的 你正常做借 管理費(fèi)用 -福利費(fèi) 貸 銀行存款?
2024-02-22
同學(xué)你好 這樣做就可以的
2021-07-14
可以做到營(yíng)業(yè)外支出稅前扣除
2022-01-14
同學(xué)你好 兩萬(wàn)算是你們的收入了吧
2020-11-11
你好。把原來(lái)的分錄紅沖,報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 再按發(fā)票做賬。
2021-02-08
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