現(xiàn)實(shí)中也是先做帳后報(bào)稅的呀

老師,我們是被收購的公司,其中大股東派審計(jì)來出具了一版調(diào)整后報(bào)表,請(qǐng)問接下來我們應(yīng)該做什么呢。需要調(diào)賬么,還是調(diào)表就可以了,今后我們每月對(duì)外報(bào)送按照賬里數(shù),還是調(diào)表后的數(shù)呢
老師我的意思是我的二級(jí)編碼本來是100201100202再設(shè)置是100203,但是我設(shè)置成了100503,但是503的中文會(huì)計(jì)科目是對(duì)的,只是做賬的編碼沒有按照順序是203,這種報(bào)表會(huì)有影響嗎
老師,課程當(dāng)中我們都是按照單、證、賬、表的順序來的,是按照做賬來申報(bào)表報(bào)稅,為什么現(xiàn)實(shí)中卻是先報(bào)稅然后再做賬?
老師2023年的賬都是代賬公司做的,然后,個(gè)稅申報(bào)這塊,代賬公司都是按每個(gè)人一律4000申報(bào),并不是按照實(shí)際的工資表,申報(bào)的,那2024年開始,我可以不用管之前的嗎?每月按照真實(shí)的工資去申報(bào)?2023年個(gè)稅匯算清繳還需要改嗎?
老師,請(qǐng)問每個(gè)季度預(yù)繳的所得稅,都是在申報(bào)完報(bào)表才計(jì)算出來,那么做事的順序是不是,申報(bào)完再回去賬上計(jì)提,然后再回去電子稅局改報(bào)表(利潤(rùn)表上面的所得稅)?還有匯算清繳的稅又怎么辦呢?
老師,21年開出去的設(shè)備全額發(fā)票,現(xiàn)在只收回了80%,后面的款收不回來了,帳面怎么處理
老師啊 填完都是黃色嘆號(hào)是啥意思
合伙企業(yè)(律師事務(wù)所3人)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅匯算清繳申報(bào)表,不允許扣除的項(xiàng)目投資者工資薪金支出,是三個(gè)人的合計(jì)工資,還是填寫每個(gè)納稅人的工資呢
別的公司因施工需要用我們公司的電,接了個(gè)電表,簽了合同,但是我們的電費(fèi)發(fā)票不是國(guó)家電網(wǎng)開的,是公司開的,一度是0.77元,但是他有500倍率的損耗,我們跟別人簽的用電合同是每度1.12元,我們這個(gè)沒有給我們的下游企業(yè)用電損耗,直接按電表的度數(shù)交電費(fèi),我們對(duì)于這個(gè)電費(fèi)是轉(zhuǎn)售嗎?我們這樣的價(jià)格開票合適嗎?還有我的電費(fèi)我做賬的時(shí)候我們的收入怎么確認(rèn)?增值稅部分應(yīng)該注意什么?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?(因?yàn)橛袚p耗差)
8日,向中竹公司銷售原材料一批,價(jià)款為500000元,增值稅稅額為65000元,為鼓勵(lì)中竹公司及早付清貨款,海達(dá)公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。
個(gè)稅提示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正,這個(gè)人員信息采集入職日期怎么填
你好,我們是光伏發(fā)電公司,融資租賃(直租)購入光伏設(shè)備720萬,租金總額816萬,第一筆分期付款中包含的租賃服務(wù)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)也計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?是否屬于初始直接費(fèi)用?
老師,我們公司有一張大額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,好幾個(gè)月用不完,進(jìn)項(xiàng)票來的時(shí)候我做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選以后做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,圖片是我做的分錄,麻煩幫我看看做的分錄有沒有問題
工資7000,怎么做工資可以不繳個(gè)稅。工資一部分,補(bǔ)助一部分嗎?那怎么申報(bào)工資表呢?
出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)異常,可以注銷企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎?工商年報(bào)未做 要怎么注銷


代賬公司也是賬后報(bào)稅嗎?怎么我知道的是先稅后賬?
都是先做帳后報(bào)稅的