你好,你月末的時(shí)候可以先別結(jié)賬。你申報(bào)了企業(yè)所得稅之后出來(lái)的數(shù)據(jù),然后你再申報(bào)不就行了。

請(qǐng)問(wèn)老師,第四季度企業(yè)所得稅已經(jīng)交了,然后老板又給了些報(bào)銷(xiāo)票,請(qǐng)問(wèn)是回去調(diào)整12月的報(bào)表,匯算清繳的時(shí)候再改報(bào)表嗎,就是沒(méi)有整明白明明報(bào)第四季度的時(shí)候就把賬做完報(bào)表做完了才報(bào)的,都報(bào)完了再回去改賬嗎
老師,我把匯算清繳的所得稅申報(bào)表填完后,因?yàn)橛屑{稅調(diào)整部分,所以利潤(rùn)總額,所得稅費(fèi)用什么的,凈利潤(rùn)跟申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣(財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)做賬軟件填報(bào)的),還需要返回去修改申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)季度預(yù)繳的所得稅,都是在申報(bào)完報(bào)表才計(jì)算出來(lái),那么做事的順序是不是,申報(bào)完再回去賬上計(jì)提,然后再回去電子稅局改報(bào)表(利潤(rùn)表上面的所得稅)?還有匯算清繳的稅又怎么辦呢?
老師現(xiàn)在還未匯算清繳,要更改去年五月到十一月的計(jì)提工資,可以反結(jié)賬回去更改嗎?已申報(bào)的報(bào)表是不是只用更正個(gè)稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表不用更正?把賬改完了直接做年度企業(yè)所得稅匯算清繳就行了?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅年度匯算清繳,我可以在次年申報(bào)的當(dāng)月再計(jì)提上一年度的,因?yàn)檫@個(gè)不知道具體的金額,我們自己算出來(lái)的多數(shù)都是和那個(gè)申報(bào)表不同的?;蛘呱陥?bào)了再去修改上一年度的利潤(rùn)表,這樣妥嗎?
3月26日,企業(yè)將一張已持有30天,票面金額40000元,年利率為6%,90天到期的銀行承兌匯票向銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為10%。根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
老師,我們是建筑安裝公司,企業(yè)所得稅報(bào)表中,應(yīng)付職工薪酬=基本工資+福利費(fèi)(工人伙食費(fèi)+保險(xiǎn)費(fèi)+鍋碗瓢盆+洗漱用品+床單被套),個(gè)稅申報(bào)表申報(bào)的只有基本工資,現(xiàn)在我正在申報(bào)3季度的企業(yè)所得稅,有提示說(shuō)兩者不一致,這個(gè)怎么辦呢?
老師有這樣一個(gè)公司私戶(hù)收錢(qián)私戶(hù)采購(gòu)這樣公司風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
個(gè)體收入32萬(wàn),經(jīng)營(yíng)所得稅怎么算謝謝
我們拿客戶(hù)的紙箱,客戶(hù)拿我們的紙箱,都不開(kāi)票,能不能相互抵消
老師,商貿(mào)公司印花稅,是根本每月購(gòu)銷(xiāo)合同當(dāng)月交對(duì)嗎
填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表為啥系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)取數(shù),上期金額是填什么時(shí)候的,本期金額又是什么時(shí)候的數(shù)
老師,我們的進(jìn)項(xiàng)票是花8個(gè)點(diǎn)2480元一噸開(kāi)進(jìn)來(lái)的,銷(xiāo)也是要8個(gè)點(diǎn),2652元一噸開(kāi)出去,我算了下貼錢(qián)呢扣了稅費(fèi),幫忙算下,寫(xiě)下計(jì)算過(guò)程
老師你好,我公司要把舊車(chē)賣(mài)了,不開(kāi)票,40萬(wàn),那我報(bào)增值稅銷(xiāo)售額怎么算,我們是一般納稅人,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候已抵扣進(jìn)項(xiàng)
財(cái)務(wù)報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)是什么意思


你先別申報(bào),你就填寫(xiě)上數(shù)據(jù),它就自動(dòng)出來(lái)了
那匯算清繳的數(shù)呢?是不是要反賬回到12月份計(jì)提?
好,匯算清繳的做到今年就行,不用做以前年度。
當(dāng)月繳納,當(dāng)月計(jì)提。