同學(xué)您好,這筆費(fèi)用從業(yè)務(wù)流程上來講,貴司賣出的貨物和進(jìn)口貨物,是兩個(gè)獨(dú)立的業(yè)務(wù),進(jìn)口業(yè)務(wù)發(fā)生的費(fèi)用也和A公司沒有關(guān)聯(lián)。如何結(jié)算費(fèi)用,就要看貴司和A公司私下是如何協(xié)商的了。除了進(jìn)口增值稅可以抵扣,籠統(tǒng)上講可以不算做損失,其他的都要算作額外支出。
請(qǐng)問我公司原來有一批出口貨物,現(xiàn)在客戶退貨,因?yàn)楫?dāng)時(shí)出口不是我們公司自己出的,是別的公司代我們出口的,所以我們現(xiàn)在進(jìn)來只能做進(jìn)口,就產(chǎn)生了一個(gè)進(jìn)口增值稅,我會(huì)計(jì)分錄要怎么做?只有進(jìn)口增值稅,貨款不需要退,也不用付客戶。
請(qǐng)問一下我們公司進(jìn)口了一批貨,進(jìn)口關(guān)稅50萬,進(jìn)口增值稅80元,我們公司目前沒有那么支付關(guān)稅和增值稅,跟貨代這邊商量好了,由貨代先代墊支付這些關(guān)稅和增值稅,我們有錢就還回去他們貨代之前幫我們墊付的50關(guān)稅+80增值稅=130萬元,這樣子的操作是可以的嗎?還是進(jìn)口貨物的關(guān)稅和增值稅必須是有本公司來交增值稅和關(guān)稅的呢?
請(qǐng)問一下,我們公司是做進(jìn)出口貿(mào)易的,現(xiàn)在我們公司沒有那么多錢支付關(guān)稅和進(jìn)口增值稅,我們公司跟貨代公司很要好,雙方協(xié)商我們公司進(jìn)口這批貨的關(guān)稅20萬和進(jìn)口增值稅80萬,先由貨代公司幫我們代墊付這100萬的稅費(fèi),等到我們公司把這批貨賣了,公司在把這100萬的付給貨代公司,請(qǐng)問這樣的操作可以嗎?
我們賣貨給A客戶一批貨物價(jià)值10萬元。 A客戶出口給B國。 現(xiàn)在是發(fā)生了出口退貨,以我們公司的名義進(jìn)口進(jìn)回來了。進(jìn)口發(fā)生了進(jìn)口關(guān)稅4500元,進(jìn)口增值稅9800元, 貨代代理費(fèi)3500元,陸運(yùn)費(fèi)1300元, 代理費(fèi)2000美元,(關(guān)稅增值稅貨代費(fèi)用都是我們支付的)我們和A公司之間的這個(gè)費(fèi)用怎么算?
我們賣貨給A客戶一批貨物價(jià)值10萬元。 A客戶出口給B國。 現(xiàn)在是發(fā)生了出口退貨,以我們公司的名義進(jìn)口進(jìn)回來了。進(jìn)口發(fā)生了進(jìn)口關(guān)稅4500元,進(jìn)口增值稅9800元, 貨代代理費(fèi)3500元,陸運(yùn)費(fèi)1300元, 代理費(fèi)2000美元,(關(guān)稅增值稅貨代費(fèi)用都是我們支付的)我們和A公司之間的這個(gè)費(fèi)用怎么算?
請(qǐng)問這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒有合同也沒有房租,只有一個(gè)房本還不是我老板的名字。現(xiàn)在我們要臨時(shí)補(bǔ)一個(gè)租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來付房租,然后我們老板說合同上寫上我們負(fù)責(zé)裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
老師,個(gè)體工商戶定期定額戶,貨物定額10萬,服務(wù)定期12萬,4一5月開票貨物普票13萬,服務(wù)未開票過發(fā)票,如果截止6.30都不再開具,這種情況下2季度申報(bào)時(shí)要交增值稅嗎
化工廠籌建時(shí)支付的安評(píng)費(fèi)環(huán)評(píng)費(fèi)。各種類似這樣的費(fèi)用是入收入成本還是入費(fèi)用啊
老師請(qǐng)教一下,計(jì)算不含負(fù)債的白塔值,第一種算式:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-負(fù)債/權(quán)益)??(1-25%) 第二種:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-25%)×負(fù)債/權(quán)益。 這兩種的區(qū)別在哪兒,硬是沒看懂。都是計(jì)算不含負(fù)債的β值
老師您好,請(qǐng)問2025年2024年,增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎?
老師,您好!請(qǐng)問下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價(jià)款嗎?還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款,自建房土地?cái)備N的年限是40年?
為什么耗費(fèi)差異是價(jià)差?
請(qǐng)問老師,單位2024年的收入,因?yàn)楹贤K止有10萬元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報(bào)表,直接利潤表的收入減去10萬元。可以么?
老師,初級(jí)知識(shí) 進(jìn)口不征,出口不退什么意思
關(guān)稅怎么算?
就是我們承擔(dān)的增值稅,關(guān)稅,貨代費(fèi)用,總計(jì)個(gè)承擔(dān)一半嗎? 進(jìn)口 增值稅可以抵扣,這個(gè)也要對(duì)半分?jǐn)倖幔?
所以這個(gè)主要看怎么協(xié)商,如果退貨的責(zé)任完全是A公司,那因?yàn)檫@次進(jìn)口額外產(chǎn)生的費(fèi)用,就也應(yīng)該全由A公司承擔(dān);如果退貨是貴司原因,那估計(jì)A公司也不愿意承擔(dān)額外費(fèi)用。具體比例就看協(xié)商了。
說是各承擔(dān)一半的費(fèi)用。 具體怎么算我不清楚
總之, 以進(jìn)口形式的費(fèi)用我們和a公司對(duì)半分?jǐn)偅ㄋ嘘P(guān)稅增值稅貨代費(fèi)用各一半)。 關(guān)于我們賣給A公司的,是退貨又退款, 他們把貨退給我們了, 我們開負(fù)數(shù)發(fā)票再把款退給他們。 對(duì)嗎?
是的,你的理解是對(duì)的。
增值稅我們不是可以抵扣嗎? 也算入費(fèi)用對(duì)半分嗎?
增值稅就看怎么算了。理論上你們?nèi)绻梢匀~抵扣,是可以不用對(duì)方負(fù)擔(dān)的。但是,你們也實(shí)際支付了進(jìn)口增值稅,占用了資金的。
關(guān)稅計(jì)入成本的話怎么算?
關(guān)稅計(jì)入成本會(huì)增加繳納的增值稅,這個(gè)稅點(diǎn)對(duì)方也需要承擔(dān)的。
稅點(diǎn)多少? 關(guān)稅計(jì)入成本分錄怎么寫?
進(jìn)口關(guān)稅乘以增值稅稅率,就是額外增加的稅金。
進(jìn)口關(guān)稅會(huì)計(jì)分錄: 借:庫存商品或原材料(采購價(jià)+關(guān)稅等) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
我們支付了關(guān)稅4500和進(jìn)口增值稅9800,沒有支付貨款。 分錄是借:庫存商品4500 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)9800 貸:14300嗎?
進(jìn)口關(guān)稅乘以增值稅稅率,就是額外增加的稅金。 4500*13%是什么意思?
同學(xué)您好,你計(jì)算的是對(duì)的。
4500*13%是什么意思? 4500是支付的關(guān)稅
同學(xué)您好,關(guān)稅是需要計(jì)入增值稅計(jì)算基數(shù)的,屬于價(jià)內(nèi)稅。13%是增值稅稅率
沒明白老師 .,4500已經(jīng)是關(guān)稅稅金了,乘以13%是什么意思?
同學(xué)您好,進(jìn)口一件商品,增值稅=(進(jìn)口價(jià)格%2B關(guān)稅)*進(jìn)口增值稅稅率。好像交過增值稅了,那應(yīng)該算進(jìn)去了。我理解偏了,不好意思。
老師我越來越暈了
同學(xué),您好,那我們?cè)偈崂硪幌隆?進(jìn)口發(fā)生了進(jìn)口關(guān)稅4500元, 貨代代理費(fèi)3500元,陸運(yùn)費(fèi)1300元, 代理費(fèi)2000美元。這四項(xiàng)費(fèi)用,按協(xié)商條件各自承擔(dān)一半。 疑問就只有一個(gè),就是進(jìn)口增值稅9800元是不是需要對(duì)方承擔(dān)。因?yàn)槲曳侥軌虻挚?。我的建議是需要對(duì)方負(fù)擔(dān)。因?yàn)槟銈兇_實(shí)付錢了,抵扣的話,也要有前提,這個(gè)前提就是你們有足夠的銷項(xiàng)去抵扣。如果你們銷售給對(duì)方這批貨物時(shí)候,開具的增值稅銷項(xiàng)還沒有抵,那可以不讓對(duì)方承擔(dān),因?yàn)橄喈?dāng)于在一個(gè)事項(xiàng)之內(nèi)把進(jìn)銷項(xiàng)都兌平了。
簡單一點(diǎn),貴司因?yàn)檫M(jìn)口而額外支付的所有費(fèi)用依據(jù)雙方協(xié)商各自承擔(dān)一半。