同學(xué)你好 借庫存商品 貸銀行存款
請問我公司有國外退貨,退了一批貨回來,當(dāng)時這個退貨不是我們公司的名義出口的,是用別的公司代我們出口的,但是退回來的時候我們就做的是進(jìn)口,所以就產(chǎn)生了一個進(jìn)口的增值稅,我會計分錄上要怎么做呀?
請問我公司原來有一批出口貨物,現(xiàn)在客戶退貨,因為當(dāng)時出口不是我們公司自己出的,是別的公司代我們出口的,所以我們現(xiàn)在進(jìn)來只能做進(jìn)口,就產(chǎn)生了一個進(jìn)口增值稅,我會計分錄要怎么做?只有進(jìn)口增值稅,貨款不需要退,也不用付客戶。
老師,我們有出口貨物,但是材料是客戶提供(也就是我們的進(jìn)口膠料是客戶提供的進(jìn)口貨物的報關(guān)單是我們公司的名稱)進(jìn)口的增值稅和關(guān)稅是我們公司付款的,現(xiàn)在客戶把稅款用公賬轉(zhuǎn)給我們了,那么我收到款項了要怎么做賬。
我們賣貨給A客戶一批貨物價值10萬元。 A客戶出口給B國。 現(xiàn)在是發(fā)生了出口退貨,以我們公司的名義進(jìn)口進(jìn)回來了。進(jìn)口發(fā)生了進(jìn)口關(guān)稅4500元,進(jìn)口增值稅9800元, 貨代代理費(fèi)3500元,陸運(yùn)費(fèi)1300元, 代理費(fèi)2000美元,(關(guān)稅增值稅貨代費(fèi)用都是我們支付的)我們和A公司之間的這個費(fèi)用怎么算?
我們賣貨給A客戶一批貨物價值10萬元。 A客戶出口給B國。 現(xiàn)在是發(fā)生了出口退貨,以我們公司的名義進(jìn)口進(jìn)回來了。進(jìn)口發(fā)生了進(jìn)口關(guān)稅4500元,進(jìn)口增值稅9800元, 貨代代理費(fèi)3500元,陸運(yùn)費(fèi)1300元, 代理費(fèi)2000美元,(關(guān)稅增值稅貨代費(fèi)用都是我們支付的)我們和A公司之間的這個費(fèi)用怎么算?
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
不能做進(jìn)項抵扣了?
你怎么又來回答我這個問題,我是打算問問別人的
可以抵扣 那你可以重新提問 關(guān)稅計入庫存商品
我現(xiàn)在知道了,這個業(yè)務(wù)是8月份發(fā)生的,8月付增值稅和關(guān)稅還有運(yùn)費(fèi)一起付給了中介公司,當(dāng)時做的是銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)。9月銷售才給我增什稅票,就是之前我發(fā)給我的那張,就相當(dāng)于關(guān)稅是900元,增值稅是5392.67,運(yùn)費(fèi)100元,那我是借:庫存商品900,進(jìn)項5392,銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)100?是這樣做嗎?
對 是這樣做分錄的 但是你上面單子上有金額呢 不用付款嗎
8月已經(jīng)付了,我也做帳了,當(dāng)時做的是借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),貸:銀行存款,現(xiàn)在9月份,我是不是沖掉8月那張憑證,還是直接做借:進(jìn)項5392.67,借商品庫存900,貸銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)?
沖掉八月的 重新做就行了