你好; 你這個(gè)約定的時(shí)候? 是你們來(lái)扣除稅費(fèi) ; 是的; 應(yīng)該是你們公司去代扣的?
老師下午好,我們公司是做代理進(jìn)口的,是這樣的,我們進(jìn)口報(bào)關(guān)模式報(bào)關(guān)單是單抬頭進(jìn)來(lái)的,對(duì)客戶我們會(huì)額外收取代理費(fèi),清關(guān)費(fèi)。發(fā)票開具貨值、進(jìn)口關(guān)稅、代理費(fèi)清關(guān)費(fèi)~代理費(fèi)和清關(guān)費(fèi)能單獨(dú)開服務(wù)票6%么?還是必須加進(jìn)貨值和關(guān)稅、進(jìn)口增值稅一起開13%
請(qǐng)問(wèn)一下我們公司進(jìn)口了一批貨,進(jìn)口關(guān)稅50萬(wàn),進(jìn)口增值稅80元,我們公司目前沒(méi)有那么支付關(guān)稅和增值稅,跟貨代這邊商量好了,由貨代先代墊支付這些關(guān)稅和增值稅,我們有錢就還回去他們貨代之前幫我們墊付的50關(guān)稅+80增值稅=130萬(wàn)元,這樣子的操作是可以的嗎?還是進(jìn)口貨物的關(guān)稅和增值稅必須是有本公司來(lái)交增值稅和關(guān)稅的呢?
請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是做進(jìn)出口貿(mào)易的,現(xiàn)在我們公司沒(méi)有那么多錢支付關(guān)稅和進(jìn)口增值稅,我們公司跟貨代公司很要好,雙方協(xié)商我們公司進(jìn)口這批貨的關(guān)稅20萬(wàn)和進(jìn)口增值稅80萬(wàn),先由貨代公司幫我們代墊付這100萬(wàn)的稅費(fèi),等到我們公司把這批貨賣了,公司在把這100萬(wàn)的付給貨代公司,請(qǐng)問(wèn)這樣的操作可以嗎?
我們賣貨給A客戶一批貨物價(jià)值10萬(wàn)元。 A客戶出口給B國(guó)。 現(xiàn)在是發(fā)生了出口退貨,以我們公司的名義進(jìn)口進(jìn)回來(lái)了。進(jìn)口發(fā)生了進(jìn)口關(guān)稅4500元,進(jìn)口增值稅9800元, 貨代代理費(fèi)3500元,陸運(yùn)費(fèi)1300元, 代理費(fèi)2000美元,(關(guān)稅增值稅貨代費(fèi)用都是我們支付的)我們和A公司之間的這個(gè)費(fèi)用怎么算?
我們賣貨給A客戶一批貨物價(jià)值10萬(wàn)元。 A客戶出口給B國(guó)。 現(xiàn)在是發(fā)生了出口退貨,以我們公司的名義進(jìn)口進(jìn)回來(lái)了。進(jìn)口發(fā)生了進(jìn)口關(guān)稅4500元,進(jìn)口增值稅9800元, 貨代代理費(fèi)3500元,陸運(yùn)費(fèi)1300元, 代理費(fèi)2000美元,(關(guān)稅增值稅貨代費(fèi)用都是我們支付的)我們和A公司之間的這個(gè)費(fèi)用怎么算?
老師,請(qǐng)問(wèn)有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒(méi)開過(guò)來(lái),支付出去的錢分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對(duì)不對(duì)
股東是個(gè)人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤(rùn)需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來(lái)的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來(lái)要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開具100萬(wàn)增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來(lái)要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開具100萬(wàn)增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
那么貨代公司幫我們代付了這筆貨物的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅是不可以的嗎?
你好;? ? 代付的話; 你們要有代付協(xié)議哈 ;? 有協(xié)議 證明 可以的?
老師,那么假如,我們公司買這批貨目前沒(méi)有錢交50萬(wàn)進(jìn)口關(guān)稅+80萬(wàn)進(jìn)口增值稅=130萬(wàn)元,由我們母公司貸墊付給貨代公司,又貨代公司幫我支付這批貨50萬(wàn)進(jìn)口關(guān)稅+80萬(wàn)進(jìn)口增值稅了呢?我們以后再付錢給母公司可以的嗎?
你好; 可以的;確實(shí)沒(méi)有錢; 可以這樣的;?
拿嗎我們公司的母公司是外國(guó)的企業(yè)呢?我們能支付給國(guó)外母公司這筆代墊的關(guān)稅和增值稅給國(guó)外母公司嗎
你好1;? ?如果確實(shí)是代付了。 是可以的
但是銀行這邊說(shuō)不可以支付,因?yàn)檫@不符合外匯管理支付的范圍
你好;? 那如果這樣的話; 你最好是你們自己公司代扣的;??