你好,在預(yù)付賬款填報那個余額
老師好!資產(chǎn)負債表上預(yù)付賬款出現(xiàn)負數(shù),是將供應(yīng)商期末余額表中的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的借方余額相加得數(shù)作為預(yù)付賬款填列數(shù),對嗎?
應(yīng)收應(yīng)付賬款的科目,,在資產(chǎn)負債表中,給以前會計分借貸方填入資產(chǎn)負債表。即應(yīng)收的借方寫負債表總資產(chǎn)列,貸方寫預(yù)收賬款負債列。。。。這么體現(xiàn)出來,,負債表最下一行的資產(chǎn)總數(shù)和負債合計數(shù)變大~~~~~不懂會計為什么要這么做
老師,資產(chǎn)負債表中的應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)變?yōu)樨摂?shù),這樣可以嗎,報表對嗎
老師我把資產(chǎn)負表里的 負數(shù)其他應(yīng)付款 調(diào)整到其他應(yīng)收款 作分錄借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 作完這筆分錄,資產(chǎn)負債表最下面的資產(chǎn)合計數(shù)比改之的報表數(shù)大了 這樣可以嗎 之前是 2103306.19 現(xiàn)在是3218227.19 這樣對嗎
您好老師,合作社的資產(chǎn)負債表,應(yīng)付賬款期未數(shù)為負數(shù),意思是在借方。這樣的報表可以嗎?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
合作社沒有預(yù)付賬款科目
那么就那樣處理,不用管他
您好老師,銷售書本,是否要交印花稅
零售給個人不用,批發(fā)給企業(yè)要交