您好,這個的話,你們之前是做庫存了嗎
麻煩請問一下 我2020年12月份新接了一個帳 然后我發(fā)現(xiàn) 在應(yīng)交稅金科目下有個增值稅進(jìn)項科目有上年結(jié)轉(zhuǎn)余額 借方470 然后我問了一下之前的會計 她說是19年購買金稅盤然后記在這個科目上了 那請問老師 這種情況的話 我在2020年12月份該怎么調(diào)這筆賬啊 分錄怎么做
老師你好,我公司為定制家具行業(yè),上個月賣了廢紙皮的錢,應(yīng)該計入到什么科目?還有購買的東西沒有用完,東西已經(jīng)退回去,然后收到的錢計入到什么科目?
老師,請問下公司之前買東西壞了,退貨退款,進(jìn)項已經(jīng)抵扣,做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,但是當(dāng)時買來的東西又賣出去了,這個怎么做賬?
老師好,我想問下 之前買東西花出去的錢,然后退貨了,這個會計科目怎么記???
請問老師退貨紅沖發(fā)票,但是錢需要下個月才退出去,請問這個月分錄怎么做?進(jìn)來的時候是借:銀行存款 貸:主營主務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 別人買我們的東西,現(xiàn)在需要退貨,然后我已經(jīng)把它紅沖掉了,錢在下個月才退,這個月的分錄不會做
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個500萬不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個往來科目核算嗎?
你好,老師!我們有個公司,小規(guī)模納稅人,前任會計每月都申報著個稅,但是呢每月都沒有實(shí)際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂! 兩道選擇題的A選項為啥不對
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬,借銀行存款12萬,貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬,應(yīng)收賬款B公司3萬應(yīng)收賬款其他公司8萬,這樣匯總做
老師,外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好
2023年7月,法人給公司轉(zhuǎn)了40萬,被誤做賬做成了400百萬了,一直是這樣,直到現(xiàn)在,貨幣資金余額一直很多,現(xiàn)在想調(diào)整,可以分幾個月調(diào)整嗎,有什么影響
老師按工時分配怎么計算呢
已經(jīng)記完會計憑證了,
那這樣的話就是? 借方? 應(yīng)付賬款貸方庫存商品
開始記賬的時候記的貸:其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用—食堂費(fèi)用
這個還有管理費(fèi)用呢嗎你們