。借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

老師好,上個月在京東買了東西,開了進(jìn)項票,借:管理費用 263.21 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn))15.79 貸:應(yīng)付賬款-京東貿(mào)易。進(jìn)項已認(rèn)證抵扣,后面把這個退了,有個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。我想問下,是不是購買方開具信息表上傳,由銷貨方開具紅字發(fā)票,那我這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做
老師我想問一下,我購買的東西送禮 進(jìn)入時做了借:管理費用 進(jìn)項稅 貸銀行 勾選認(rèn)證了 但是這筆稅金后面做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出 這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出額我要怎么做分錄讓她沒有余額啊
請問老師 之前有家單位購買了我們的東西 但是錢轉(zhuǎn)給了出納。出納再轉(zhuǎn)發(fā)公司賬戶。但是出納只給了她的轉(zhuǎn)款憑證。現(xiàn)在她已經(jīng)離職了 這個該怎么處理
老師,我們公司是代理商,賣出商品后被退貨,我司又退給廠家。賣出商品開了專票做賬并結(jié)轉(zhuǎn)了,退貨給我司我直接做了賣出分錄的紅字附下圖片。廠家給我們開了紅字信息銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,報稅時我發(fā)現(xiàn)我們進(jìn)項待抵扣的是已經(jīng)抵扣了,做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出的。有3萬多,我又去找了前期的未抵扣進(jìn)項稅3萬多做了轉(zhuǎn)出附下圖片。麻煩老師看一下我做的對不對?如果有錯,麻煩老師幫我寫一下正確的分錄,謝謝
老師,請問下公司之前買東西壞了,退貨退款,進(jìn)項已經(jīng)抵扣,做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,但是當(dāng)時買來的東西又賣出去了,這個怎么做賬?
我公司銀行付B公司75萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 我公司如何做賬?用交多少印花稅?具體做賬的分錄如何寫?
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務(wù)師?經(jīng)濟師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細(xì)是什么?
就相當(dāng)于賣廢品一樣處理。
沒有賣,我們賣出去的那家退回來給我們了,我們退回采購方,重新采購給原來我們賣出去那家
針對原來退貨退款 借 應(yīng)收賬款。貸 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 另外一個寫什么?庫存商品?
退回來充減收入和成本。
然后再發(fā)貨時正常確認(rèn)收入和成本。
那是不是要把那家發(fā)票也要紅沖?我們另外買的也是同樣的價格。打算直接給客戶,不在重新開票了
。先開一個負(fù)數(shù)發(fā)票,后面再發(fā)貨,再開一個正確發(fā)票。