。借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
老師好,上個月在京東買了東西,開了進項票,借:管理費用 263.21 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進)15.79 貸:應(yīng)付賬款-京東貿(mào)易。進項已認(rèn)證抵扣,后面把這個退了,有個進項稅轉(zhuǎn)出。我想問下,是不是購買方開具信息表上傳,由銷貨方開具紅字發(fā)票,那我這個進項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做
老師我想問一下,我購買的東西送禮 進入時做了借:管理費用 進項稅 貸銀行 勾選認(rèn)證了 但是這筆稅金后面做了進項轉(zhuǎn)出 這個進項轉(zhuǎn)出額我要怎么做分錄讓她沒有余額啊
請問老師 之前有家單位購買了我們的東西 但是錢轉(zhuǎn)給了出納。出納再轉(zhuǎn)發(fā)公司賬戶。但是出納只給了她的轉(zhuǎn)款憑證。現(xiàn)在她已經(jīng)離職了 這個該怎么處理
老師,我們公司是代理商,賣出商品后被退貨,我司又退給廠家。賣出商品開了專票做賬并結(jié)轉(zhuǎn)了,退貨給我司我直接做了賣出分錄的紅字附下圖片。廠家給我們開了紅字信息銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,報稅時我發(fā)現(xiàn)我們進項待抵扣的是已經(jīng)抵扣了,做了進項轉(zhuǎn)出的。有3萬多,我又去找了前期的未抵扣進項稅3萬多做了轉(zhuǎn)出附下圖片。麻煩老師看一下我做的對不對?如果有錯,麻煩老師幫我寫一下正確的分錄,謝謝
老師,請問下公司之前買東西壞了,退貨退款,進項已經(jīng)抵扣,做進項轉(zhuǎn)出,但是當(dāng)時買來的東西又賣出去了,這個怎么做賬?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認(rèn)收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
就相當(dāng)于賣廢品一樣處理。
沒有賣,我們賣出去的那家退回來給我們了,我們退回采購方,重新采購給原來我們賣出去那家
針對原來退貨退款 借 應(yīng)收賬款。貸 進項稅額轉(zhuǎn)出 另外一個寫什么?庫存商品?
退回來充減收入和成本。
然后再發(fā)貨時正常確認(rèn)收入和成本。
那是不是要把那家發(fā)票也要紅沖?我們另外買的也是同樣的價格。打算直接給客戶,不在重新開票了
。先開一個負(fù)數(shù)發(fā)票,后面再發(fā)貨,再開一個正確發(fā)票。