學(xué)員朋友您好,如果是新增加的科目,需要在期末結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置里面重新設(shè)置一下模板
老師啊, 普惠幼兒園 伙食費(fèi) 不算收入 ,之前,咱們答疑老師不是說(shuō)入到其他應(yīng)付款里就可以了嗎?就是伙食費(fèi)這筆??顚S玫倪@個(gè)問題。但是呢,他這個(gè)就是每次收到的錢總會(huì)少于我支付的錢,也就是說(shuō)期末的時(shí)候這個(gè)其他應(yīng)付款,伙食費(fèi)這個(gè)比余額會(huì)在借方,然后正常呢,資產(chǎn)負(fù)債表期末的時(shí)候,其他應(yīng)付款在借方的時(shí)候應(yīng)該填到其他應(yīng)收款里,但是這筆錢我收不回來(lái),所以我是不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目里啊,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,您好!最近發(fā)現(xiàn)去年有一筆賬,一筆運(yùn)費(fèi)的發(fā)票,同事報(bào)銷的時(shí)候做的是借:制造費(fèi)用/運(yùn)費(fèi)10000 貸:其他應(yīng)付款10000,后面做發(fā)票的時(shí)候,又做了一筆:借:銷售費(fèi)用 /運(yùn)費(fèi)9433.96,應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額566.04 貸:預(yù)付賬款/某供應(yīng)商 10000,這個(gè)我要怎么調(diào)賬啊?
老師,我本期多錄入了1筆結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的分錄,我做的分錄是: 借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 7877 貸:制造費(fèi)用-電費(fèi) 2000 折舊費(fèi)5877 就是這個(gè)分錄錄取了兩筆,也結(jié)賬了,我現(xiàn)在反結(jié)賬了,把多的那一筆刪除了,又重新結(jié)轉(zhuǎn)了本期損益,但是我發(fā)現(xiàn),利潤(rùn)表里面的數(shù)都沒有變,老師,像這種情況會(huì)影響利潤(rùn)表嗎,真正影響什么,我需要怎么處理
您好,老師,我現(xiàn)在用金蝶軟件錄銷售費(fèi)用的期初數(shù),銷售費(fèi)用下面的明細(xì)科目的每一筆發(fā)生額與以前的數(shù)對(duì)得上,可為什么以前的轉(zhuǎn)結(jié)損益的是88060.92,錄入金蝶軟件里面的本年累計(jì)發(fā)生額是88060.96,算了10幾次了哪的數(shù)據(jù)都沒有錯(cuò)啊,不知為什么這兩邊的金額是不等的?
老師,我賬里面做了一筆銷售費(fèi)用 運(yùn)輸費(fèi),但是期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候找不到對(duì)應(yīng)的這筆會(huì)計(jì)科目,怎么回事啊
老師,怎么審核合同啊
廠房辦了產(chǎn)證,但是一直沒有價(jià)值,因?yàn)槭抢习遄越ǖ?,后面過了兩年做了評(píng)估入賬,這個(gè)房產(chǎn)稅應(yīng)該從什么時(shí)候交呢
新員工入職,首先是社保增員嗎?還是零申報(bào)個(gè)稅?不太明白這個(gè)
公司買辦公樓對(duì)外出租房產(chǎn)稅是12%需要減辦征收嗎?
那本?完工入庫(kù)A商品1300只,B商品1500只,月末在產(chǎn)品為1000只,這樣完整的分錄怎么寫呢?月末在產(chǎn)品為1000只寫錯(cuò)了分錄
二手車需做折舊嗎?22000元購(gòu)的,如需折舊按多少年折舊?殘值率多少?
公司用股東個(gè)人的房產(chǎn)辦公需要繳納房產(chǎn)稅么?
員工報(bào)銷差旅費(fèi)。必須是這個(gè)員工在我們公司繳納社保,申報(bào)個(gè)稅的,對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問如果服務(wù)業(yè)代收電費(fèi)對(duì)方備注服務(wù)費(fèi),我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以的嗎?
勞聯(lián)人力資源有限公司的\'張?jiān)趺醋?,我們代發(fā)單位為什么給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 搞不懂 我代發(fā)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
這個(gè)怎么設(shè)置啊
系統(tǒng)問題找軟件客服遠(yuǎn)程協(xié)助,要系統(tǒng)管理員處理