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您好,老師,我現(xiàn)在用金蝶軟件錄銷售費用的期初數(shù),銷售費用下面的明細科目的每一筆發(fā)生額與以前的數(shù)對得上,可為什么以前的轉(zhuǎn)結(jié)損益的是88060.92,錄入金蝶軟件里面的本年累計發(fā)生額是88060.96,算了10幾次了哪的數(shù)據(jù)都沒有錯啊,不知為什么這兩邊的金額是不等的?

2023-03-06 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-06 16:46

同學你好 1、初始數(shù)據(jù)錄入時該科目需要錄入本年累計借方發(fā)生和本年累計貸方發(fā)生,系統(tǒng)會根據(jù)期初余額%2B本年累計貸方發(fā)生-本年累計借方發(fā)生來倒算年初余額,如果不錄資產(chǎn)負債表的年初數(shù)就會錯誤,科目余額表、明細賬等賬表的本年累計數(shù)也與實際不符。 2、本年累計借方發(fā)生錄入1-3月借方的累計發(fā)生額,本年累計貸方發(fā)生錄入1-3月貸方的累計發(fā)生額,起初余額,錄入3月底的余額。 3、 期初的應(yīng)收賬款,要設(shè)置明細科目,直接把金額輸入借方。 4、貸方?jīng)]有數(shù)據(jù)。 5、不用錄入。 6、很簡單,就把3月份的數(shù)據(jù)錄進初始數(shù)據(jù)就行了,應(yīng)收賬款的貸方錄負數(shù)。

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同學你好 1、初始數(shù)據(jù)錄入時該科目需要錄入本年累計借方發(fā)生和本年累計貸方發(fā)生,系統(tǒng)會根據(jù)期初余額%2B本年累計貸方發(fā)生-本年累計借方發(fā)生來倒算年初余額,如果不錄資產(chǎn)負債表的年初數(shù)就會錯誤,科目余額表、明細賬等賬表的本年累計數(shù)也與實際不符。 2、本年累計借方發(fā)生錄入1-3月借方的累計發(fā)生額,本年累計貸方發(fā)生錄入1-3月貸方的累計發(fā)生額,起初余額,錄入3月底的余額。 3、 期初的應(yīng)收賬款,要設(shè)置明細科目,直接把金額輸入借方。 4、貸方?jīng)]有數(shù)據(jù)。 5、不用錄入。 6、很簡單,就把3月份的數(shù)據(jù)錄進初始數(shù)據(jù)就行了,應(yīng)收賬款的貸方錄負數(shù)。
2023-03-06
你好 不行 不平不能做賬的?
2023-03-07
你好 這個文字我怕理解有差異 問下 您是指利潤表里本年累計的凈利潤和本年利潤的余額有差異? 還是指資產(chǎn)負債表上期初未分配利潤%2B利潤表凈利潤不等于期末未分配利潤?
2022-01-07
你好同學,不要怕,按程序處理,正常處理就行,這種公司 是這樣的同學。
2020-08-19
你好,同學。你這都是屬于往來款項,如果這些往來款項是由其中一個明細償還,那么你這樣對沖是沒問題的
2020-12-17
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